如果這月盈利,季度報(bào)稅時(shí)會(huì)先抵扣去年虧損,剩余盈利部分才計(jì)算所得稅。
比如:前一年度虧損 5000第一季度盈利10000預(yù)交企業(yè)所得稅彌補(bǔ)前一年虧損繳納企業(yè)所得稅 5000?25%,第二季度虧損5000 第二季度企業(yè)所得稅為0 第三季度盈利15000申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí) 發(fā)現(xiàn)自動(dòng)彌補(bǔ)以前年度虧損5000。這個(gè)是因?yàn)榧径葓?bào)表填報(bào)的都是本年累計(jì)嗎?是什么勾稽關(guān)系 ,只要年累計(jì)數(shù)是正的 每次都要減以前年度虧損嗎?
老師,想問下以前年度是虧損的,資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),現(xiàn)在我們公司這個(gè)月盈利了,比如季度交企業(yè)所得稅的時(shí)候,他會(huì)自動(dòng)彌補(bǔ)以前年度的虧損嗎,還是按照季度的盈利數(shù)來交多的稅
老師:我有個(gè)單位去年年未是虧損的,但本年第三季度是盈利的,在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)第9大項(xiàng)彌補(bǔ)以前年度虧損,就是說即使本季度盈利了,以往年度虧損的,系統(tǒng)還是會(huì)自動(dòng)扣除往年虧損部分嗎
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
老師,比如23年虧損100萬,24年1-9月盈利80萬,您的意思是我申報(bào)9月企稅的時(shí)候,會(huì)自動(dòng)彌補(bǔ)23年的100萬虧損,補(bǔ)完然后還有20萬的虧損。那就是我申報(bào)9月的企業(yè)所得稅還是不用交稅,是這樣嗎,老師
嗯,對(duì)頭!你24年1-9月盈利80萬,先補(bǔ)回23年虧的100萬,還虧20萬。所以9月報(bào)稅時(shí),這20萬繼續(xù)虧損,不用交稅。