你好,這樣可以通過二級明細(xì)科目分別核算的

之前會計設(shè)科目的時候,算成本的時候。只是寫個花,現(xiàn)在老板要看到月季花,水仙花,等等花的成本,我該怎么設(shè)置呢
公司之前沒有會計,老板也是只做了一個銀行賬戶的流水賬,現(xiàn)在我來了之后老板讓我把之前去年12月份到今年的賬整理出來,剛買了財務(wù)軟件,我也是剛考了初級證書還沒有實(shí)操經(jīng)驗(yàn),結(jié)果在設(shè)置科目的時候沒有設(shè)置成本類科目直接在營業(yè)費(fèi)用里核算的,項(xiàng)目從12月份開始,今年1月份還沒結(jié)束,像這種情況我應(yīng)該怎么辦?
印花稅 請問老師:影視公司在拍攝過程中會跟服化道等簽訂合同,公對公打款,名目可能是【設(shè)計服務(wù)費(fèi)】【道具租賃費(fèi)】等,這種算不算印花稅的范疇? 不太理解印花稅的經(jīng)濟(jì)合同是什么意思,煩請老師解答 另外,印花稅收取按照不含稅簽訂合同,就可以按照不含稅的金額繳納請老師看看我理解的對不對: - 比方簽訂的時候?qū)懀航痤~1萬元(不含稅),和金額10600(含稅),前者是按照1萬交稅,后者是按照10600交稅?是這個意思嗎? 辛苦老師,謝謝
老師,月末單位結(jié)轉(zhuǎn)成本的一個問題咨詢: 假如2月1日購買蘋果10000斤,單價1元,花費(fèi)了10000元。另外產(chǎn)品入庫另外,運(yùn)費(fèi)花了1000元,裝卸費(fèi)花了1000元,支付冷庫存儲費(fèi)花了1000元。入庫之后發(fā)現(xiàn)蘋果只有9800斤。截止2月28日賣了5000斤,期末結(jié)轉(zhuǎn)成本按照月末一次加權(quán)平均法進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。老師在小規(guī)模的實(shí)操講課講到結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,往往只看發(fā)票上的產(chǎn)品采購價格來講,而沒有講過運(yùn)輸費(fèi)、損耗等的處理,因此請問老師: ①在支付運(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi)和冷庫倉儲費(fèi)的時候,這三筆錢分別怎么做會計科目,是列入產(chǎn)品成本還是列入其他費(fèi)用 ②200斤的損耗怎么通過會計分錄的形式,記錄并確認(rèn)下來,然后月末計算單位成本 ③
但是新公司剛成立,很多東西我以前沒有遇到過,芬姐你知道電算化賬務(wù),印花稅里其他賬簿怎么計算金額嗎我們還沒設(shè)立賬簿,等到年底才統(tǒng)一打印, 平時可能就只有會計憑證,每月的明細(xì)賬沒有單獨(dú)打印過,這樣的話,印花稅怎么算呢,還需要交印花稅嗎
請問單位繳納社保,如何做分錄
老師你好!明天是最后一天申報嗎?問一下老師
老師,請問25年補(bǔ)繳了23 24年的稅金,把23.24年的報表進(jìn)行了更正,所得稅補(bǔ)繳了稅金,我財報上的所得稅和更正后的所得稅不一致,這個正常嗎?
請問公司法人要把股份全部轉(zhuǎn)給別人,可是賬上面應(yīng)收賬款預(yù)收賬款,應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款有金額,這樣有沒有問題,要不要交稅
老師,我是造價咨詢服務(wù)小規(guī)模公司,成本就是人工費(fèi),有筆三萬服務(wù)費(fèi)去年到賬做的預(yù)收賬款然后按工資進(jìn)行了發(fā)放導(dǎo)致這部分收入變成了去年凈利潤年終余額虧損金額,今年9月份開的發(fā)票要沖掉預(yù)收變成三季度收入對吧
去年一個銀行賬戶的結(jié)息沒有做賬,現(xiàn)在分錄怎么做?借銀行存款,貸財費(fèi)用還是以前年度損益調(diào)整?
電子普票當(dāng)月是不是不可以作廢
@劉艷紅老師,剛剛的問題,咨詢您。 【現(xiàn)在是出現(xiàn)負(fù)數(shù),是這個其他應(yīng)付款沖多了。】問題是當(dāng)時的入資款,已經(jīng)使用了,這種情況還有什么辦法嗎?
老師,我們有一個工程需要用自動履帶式鉆機(jī),然后結(jié)算單的時候是按照一米多少錢給他結(jié)算的,對方要是給我們開發(fā)票的話要怎么開?是開機(jī)械租賃還是開什么項(xiàng)目?
申報的個稅系統(tǒng)和企業(yè)所得稅報表的應(yīng)付職工薪酬實(shí)發(fā)對不上怎么辦


之前的沒有辦法了,之后后期這么做了。對吧
是的,您的理解完全正確