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老師,請(qǐng)問(wèn),為什么減銷(xiāo)項(xiàng)稅,不是視同銷(xiāo)售正常交稅嗎?

老師,請(qǐng)問(wèn),為什么減銷(xiāo)項(xiàng)稅,不是視同銷(xiāo)售正常交稅嗎?
2021-07-07 12:20
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-07 12:41

尊敬的學(xué)員,您好。 視同銷(xiāo)售要交增值稅的。 債務(wù)重組所得=原債務(wù)-付出代價(jià),本題付出代價(jià)就是140萬(wàn)元的貨物和對(duì)應(yīng)的增值稅哦。

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快賬用戶(hù)7062 追問(wèn) 2021-07-07 13:34

如果是自產(chǎn)貨物用于贈(zèng)送,也要確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額,也是視同銷(xiāo)售,營(yíng)業(yè)外支出確認(rèn)贈(zèng)送成本,和這個(gè)題一樣,企業(yè)所得稅稅前扣除包括繳納的銷(xiāo)項(xiàng)稅額嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-07 19:04

尊敬的學(xué)員,您好。 您說(shuō)的很對(duì)哦。 這個(gè)不同于銷(xiāo)售收入確認(rèn)不應(yīng)包含增值稅哦。

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尊敬的學(xué)員,您好。 視同銷(xiāo)售要交增值稅的。 債務(wù)重組所得=原債務(wù)-付出代價(jià),本題付出代價(jià)就是140萬(wàn)元的貨物和對(duì)應(yīng)的增值稅哦。
2021-07-07
你好,同學(xué)這樣跟您說(shuō),這個(gè)咱雖然文字很多,但是我簡(jiǎn)單的給你講一下,就是小規(guī)模單位它是不用抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的,也就是說(shuō)你收到了票據(jù)以后,那個(gè)稅額是要?dú)w入原材料或庫(kù)存商品的成本或是費(fèi)用的成本的,那么咱視同銷(xiāo)售的時(shí)候,我們是按照銷(xiāo)售價(jià)格,然后不含稅的銷(xiāo)售價(jià)再乘以稅率,得出來(lái)銷(xiāo)售額去做一個(gè)收入的憑證。但是也是不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的。
2022-08-01
同學(xué)你好 選項(xiàng)D不是視同銷(xiāo)售,是屬于不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
2021-04-27
你好,捐贈(zèng)的視同銷(xiāo)售是增值稅意義上的視同銷(xiāo)售,所以是要計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅額的。
2021-10-17
你好,幼兒園屬于免征增值稅項(xiàng)目。購(gòu)入產(chǎn)品用于免稅項(xiàng)目,不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
2022-06-30
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