你好,捐贈(zèng)時(shí)視同銷售,做銷項(xiàng)稅
我單位是路橋工程公司,一般納稅人,工程有簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目和一般項(xiàng)目,今年3月購(gòu)進(jìn)口罩一批,開具一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,其中10000只口罩捐給紅十字會(huì),紅十字會(huì)開具捐贈(zèng)收據(jù),另外500只用于本單位員工使用,請(qǐng)問增值稅如何處理?如何做賬務(wù)處理?
下午好,老師,請(qǐng)問如果公司發(fā)給對(duì)方的貨物出現(xiàn)問題,導(dǎo)致對(duì)方產(chǎn)品報(bào)廢,需要產(chǎn)品不良賠償對(duì)方4000元,對(duì)方開具了增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅460.18,請(qǐng)問可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?如何做賬務(wù)處理?謝謝
作為購(gòu)買方,我5月份收到一張購(gòu)買辦公用品的專票,我已經(jīng)入賬并且抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在6月份了,已經(jīng)申報(bào)完增值稅了,才發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯(cuò)了,我開具信息表,讓對(duì)方開紅字發(fā)票,請(qǐng)問,應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
3、甲公司在2021年11月1日向乙公司銷售-批商品,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)格為10000元,增值稅稅額為1300元,款項(xiàng)尚未收到。11月30日,乙公司在驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)商品外觀上存在瑕疵,但基本上不影響使用,要求甲公司在價(jià)格上(不含增值稅稅額)給予2%的減讓。假定甲公司已確認(rèn)收入;已取得稅務(wù)機(jī)關(guān)開具的紅字增值稅專用發(fā)票。(1)2021年11月1日銷售實(shí)現(xiàn),如何進(jìn)行會(huì)計(jì)處理?(2)2021年11月30日發(fā)生銷售折讓,取得紅字增值稅專用發(fā)票,如何進(jìn)行會(huì)計(jì)處理?(3)2021年12月1日收到款項(xiàng),如何進(jìn)行會(huì)計(jì)處理?
老師好:我公司30萬(wàn)買的車(取得進(jìn)項(xiàng)己抵扣)原價(jià)30萬(wàn)充抵應(yīng)付賬款材料款(對(duì)方要求開增值稅普通發(fā)票)?如何做會(huì)計(jì)分錄?稅法上視同收入嗎?
長(zhǎng)投不能轉(zhuǎn)化成債券么
老師,我們是建筑企業(yè),稅務(wù)讓補(bǔ)2023年到現(xiàn)在的預(yù)收賬款增值稅(一個(gè)月一個(gè)月的補(bǔ)),我不明白,預(yù)收賬款都是滾動(dòng)著往后走的,并且每個(gè)月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務(wù)說(shuō)的會(huì)不會(huì)重復(fù)繳稅呢?
老師,我想問一下,2221.05這個(gè)代碼之前財(cái)務(wù)設(shè)置科目是應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加,按理說(shuō)不是應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 區(qū)別是他把二級(jí)科目寫的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
持有待售的喪失控制權(quán)的是整體劃分成持有待售 也就是持有待售資產(chǎn)-長(zhǎng)期股權(quán)投資 這個(gè)科目以賬面金額列報(bào)么?
出租人什么時(shí)候出租房屋劃分為投資性房地產(chǎn),什么時(shí)候又用應(yīng)收融資租賃款,這做題有時(shí)候不知道用哪個(gè)科目
這道題為什么要乘(1-10%)?為啥不能直接乘10?
老師好,企業(yè)買回來(lái)原材料,開始只有明細(xì)表,沒有發(fā)票,比如3月份買回來(lái)水泥 100噸,4月份買回來(lái)150,5月份買回來(lái)50,5月份開票180噸,這種情況,我每個(gè)月應(yīng)該怎么入賬
持有待售,立即可出售,出售極可能發(fā)生、一年內(nèi); 簽合同時(shí),先把原資產(chǎn)折舊提了,然后在轉(zhuǎn)入持有待售是不是? 如果沒有簽合同,減值了就直接計(jì)提持有待售資產(chǎn)減值損失對(duì)么?
稅負(fù)什么意思啊?;卮?/p>
我公司外購(gòu)商品,取得增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票并抵扣。通過紅十字會(huì)對(duì)敬老院進(jìn)項(xiàng)無(wú)償捐贈(zèng)。請(qǐng)問我公司入賬增值稅如何處理?