同學(xué)你好 可以抵扣的, 直接按照發(fā)票做賬就行了
下午好,老師,請(qǐng)問如果公司發(fā)給對(duì)方的貨物出現(xiàn)問題,導(dǎo)致對(duì)方產(chǎn)品報(bào)廢,需要產(chǎn)品不良賠償對(duì)方4000元,對(duì)方開具了增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅460.18,請(qǐng)問可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?如何做賬務(wù)處理?謝謝
老師,我們是購(gòu)買方,8月份拿到銷售方開具的增值稅專用發(fā)票,我們已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣了,但是老板要退貨,對(duì)方財(cái)務(wù)要開具紅字發(fā)票,請(qǐng)問,我這個(gè)月拿到紅字進(jìn)項(xiàng)專票,應(yīng)該怎么處理呢?做賬和報(bào)稅,麻煩老師都幫忙解答一下,謝謝!
老師,公司因?yàn)楫a(chǎn)品質(zhì)量問題需要賠付對(duì)方公司9000萬(wàn)元,老板協(xié)商用貨物抵扣,走了9萬(wàn)的貨物,對(duì)方公司要求這9萬(wàn)的貨物也開增值稅專票,請(qǐng)問這合理嗎,如果開票,這筆錢是要轉(zhuǎn)入到營(yíng)業(yè)外支出吧,增值稅是需要正常交,那能抵扣企業(yè)所得稅額嗎
老師我想咨詢一個(gè)問題,我們公司采購(gòu)產(chǎn)品,對(duì)方開具發(fā)票開錯(cuò)了,我們?cè)?0月抵扣了,在11月開了紅字信息表,但對(duì)方在11月沒有開具紅字發(fā)票,導(dǎo)致我申報(bào)11月的稅出現(xiàn)異常,要我把開具紅字信息表的進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出,對(duì)方在12月開了紅字發(fā)票,我在申報(bào)12月稅的時(shí)候不會(huì)出現(xiàn)異常吧!我賬務(wù)處理進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是11月做分錄還是在12月做呀?
老師您好,茶油生產(chǎn)加工生產(chǎn)企業(yè),我想請(qǐng)問一下農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu),開收購(gòu)發(fā)票,以投入產(chǎn)出計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅,但是現(xiàn)在收購(gòu)一批茶籽對(duì)方可以開具增值稅專用發(fā)票。我如果抵扣了后期計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)這部分就不能算了。
出差吃飯沒開發(fā)票還要在差旅費(fèi)報(bào)銷單上寫餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)嗎?如果寫了能稅前扣除嗎?
老師,支付的車間的房租,計(jì)入什么科目,金額是13000元
銀行存款轉(zhuǎn)入期貨賬戶應(yīng)怎么做分錄
老師 您好 請(qǐng)教個(gè)問題 老板自己出去旅游 以公司名義給對(duì)方旅游 個(gè)人包車 給對(duì)方個(gè)人打款 整個(gè)旅游是3萬(wàn) 現(xiàn)在是打第一筆 車輛備用金1萬(wàn) 請(qǐng)問下公司打款時(shí)備注寫什么比較好 旅游預(yù)付款 是否可以
老師,您好!我們企業(yè)業(yè)務(wù)在停止,沒有申報(bào)是零報(bào),但是欠了保險(xiǎn)公司的一張維修發(fā)票需要開具,取得了一張1%稅點(diǎn)的10000元進(jìn)賬專票,我現(xiàn)在要是開具13%10000元的專票,是不是得上稅費(fèi)?
三大財(cái)務(wù)報(bào)表之間的勾機(jī)關(guān)系
老板拿來(lái)幾萬(wàn)的餐飲票 如何入賬?
公司要轉(zhuǎn)給其他人,遺留賬務(wù)問題其他應(yīng)付款沒付,該怎么處理,如果轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,也沒錢交所得稅,可以怎么處理賬上其他應(yīng)付款
老師您好,可以幫我總結(jié)一下審計(jì)底稿里必須收錄的原件有哪些嘛?
股東借款,按實(shí)際天數(shù)算,日利率是年?365還是360,合同沒有明確約定,按360計(jì)算開利息發(fā)票,稅務(wù)允許嗎