你好,捐贈(zèng)的視同銷售是增值稅意義上的視同銷售,所以是要計(jì)算銷項(xiàng)稅額的。

會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)中安裝固定資產(chǎn)領(lǐng)用原材料和自產(chǎn)產(chǎn)品的增值稅為什么不做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出和視同銷售 ?經(jīng)濟(jì)法中可是說(shuō)原材料改變用途進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出,產(chǎn)品自用視同銷售
會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)中安裝固定資產(chǎn)領(lǐng)用原材料和自產(chǎn)產(chǎn)品的增值稅為什么不做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出和視同銷售 ?經(jīng)濟(jì)法中可是說(shuō)原材料改變用途進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出,產(chǎn)品自用視同銷售
老師,這個(gè)題怎么做啊,不應(yīng)該計(jì)提銷項(xiàng)稅額嗎,不是視同銷售嗎,怎么選a呢
什么叫做視同銷售,什么叫做不視同銷售,災(zāi)區(qū)無(wú)償提供服務(wù),不視同銷售,不計(jì)算銷項(xiàng)稅額,為何題目又問(wèn)當(dāng)月銷項(xiàng)稅額是多少
為什么不應(yīng)確認(rèn)銷項(xiàng)稅額的意思就是不確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅?題目是產(chǎn)品發(fā)霉導(dǎo)致?lián)p壞不確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,我知道它進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出,可是不是依然要繳納稅嗎,視同銷售
一般納稅人,開(kāi)的普通發(fā)票是怎么交稅的。
老師,稅務(wù)系統(tǒng)有需要退稅的金額,我就辦理了先退后抵的業(yè)務(wù),錢未退到公司賬戶直接抵企業(yè)所得稅,如何做賬呢?
支付的標(biāo)書費(fèi),沒(méi)有發(fā)票應(yīng)該怎么做賬?
我在重慶注冊(cè)的小規(guī)模納稅人,0申報(bào),25年十月份的 我現(xiàn)在25年11月14日進(jìn)去電子稅務(wù)局里面,待辦事項(xiàng) ,什么也沒(méi)顯示,是這月電子稅務(wù)局什么都不用申報(bào)嗎?
計(jì)提工資與實(shí)際發(fā)放時(shí),相差0.01元,這0.01元怎么調(diào)整?謝謝!怎么做分錄!
老師,我公司是施工方,對(duì)方總包方他要替我們發(fā)農(nóng)民工工資,那工程款開(kāi)票我就減掉這部分工資,工資這部分不用開(kāi)發(fā)票?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社收到社員的農(nóng)產(chǎn)品是免稅的是嗎,應(yīng)該開(kāi)什么票據(jù),然后銷售出去怎么開(kāi)具發(fā)票,也是免稅的嗎
你好老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)內(nèi)部的逆流順流業(yè)務(wù)都需開(kāi)票嗎?按照正常業(yè)務(wù)那樣開(kāi)票?
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅申報(bào)表里的第23行累計(jì)減除費(fèi)用的公式是跟哪幾行有關(guān)聯(lián),具體計(jì)算過(guò)程是什么樣的?
中標(biāo)的合同對(duì)方審批中,已經(jīng)生產(chǎn)快兩年了,每個(gè)月都有發(fā)貨,我們的單價(jià)按照中標(biāo)合同走的,但是對(duì)方以合同流程沒(méi)走完一直不對(duì)賬結(jié)算,我要不要確認(rèn)收入入賬

