最后在納稅調(diào)整增加里面的其他里填寫(xiě)? 你預(yù)繳這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)添加后續(xù)匯算清繳納稅調(diào)增

您好,個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)所得,沒(méi)票的成本,填成本費(fèi)用明細(xì)的時(shí)候直接不減去還是最后在納稅調(diào)整增加里面的其他里填寫(xiě)?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下個(gè)體戶(hù)匯算清繳。2021年第一季度交幾個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅250 元。要填寫(xiě)在成本費(fèi)用里面的稅金欄次嘛?還有就是申報(bào)的法人工資無(wú)法扣除是不是需要填寫(xiě)納稅調(diào)整增加額?
個(gè)人所得稅報(bào)年度經(jīng)營(yíng)所得,有需要調(diào)整的成本費(fèi)用,是可以直接在成本費(fèi)用調(diào)整,還是需要在納稅調(diào)增調(diào)減里面去調(diào)整?
老師,填寫(xiě)企業(yè)所得稅匯算清繳期間費(fèi)用表的時(shí)候,有一個(gè)銷(xiāo)售費(fèi)用的發(fā)票沒(méi)收到,那我是應(yīng)該不填寫(xiě)金額,還是按照實(shí)際發(fā)生金額填寫(xiě),之后在納稅調(diào)整的表里,其他里面填寫(xiě)需要調(diào)增的金額啊
在填企業(yè)所得稅匯算年度申報(bào)表時(shí),將部分賬面上的管理費(fèi)用填止?fàn)I業(yè)成本,請(qǐng)問(wèn)在填納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表時(shí)還需要調(diào)增嗎?如要調(diào)增應(yīng)該在哪里填寫(xiě)?
接受捐贈(zèng)機(jī)器設(shè)備,取得増值稅專(zhuān)票,金額10萬(wàn),稅額1.3萬(wàn),當(dāng)時(shí)沒(méi)做財(cái)務(wù)處理,現(xiàn)在補(bǔ)做會(huì)計(jì)分錄,怎么做? 會(huì)計(jì)利潤(rùn)是調(diào)増10萬(wàn)還是11.3萬(wàn)呀!
你好老師,這個(gè)人已經(jīng)是一般人公司股東加法人了,現(xiàn)在在注冊(cè)個(gè)自然人獨(dú)資一人有限公司可以吧,有什么需要注意的嗎?
老師實(shí)務(wù)中其他應(yīng)收款,和其他應(yīng)付款怎么區(qū)別呢
我公司是機(jī)械制造業(yè)一般納稅人,經(jīng)營(yíng)范圍有農(nóng)業(yè)機(jī)械銷(xiāo)售與制造,平常以稅率13個(gè)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)為主,本次銷(xiāo)售一臺(tái)拖拉機(jī)50馬力,開(kāi)出票面稅點(diǎn)為9%,能開(kāi)這個(gè)稅點(diǎn)的發(fā)票嗎?稅務(wù)會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,A公司給交著社保,在其他公司擔(dān)任辦稅員,這樣可以嗎?能查的到嗎
老師,公司一個(gè)項(xiàng)目一直沒(méi)有簽合同,他們沒(méi)有開(kāi)票!但是對(duì)賬單又有單價(jià),這種會(huì)不會(huì)出問(wèn)題哦
老師,我司有房產(chǎn),23年6月收樓的,收樓前發(fā)生的驗(yàn)收服務(wù)費(fèi)需要計(jì)入房產(chǎn)原值嗎?
營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本弄丟了怎么辦
請(qǐng)問(wèn)老師。甲單位是物業(yè)公司,A單位 B單位委托甲把他們名下的房屋進(jìn)行出租,他們給甲物業(yè)公司管理費(fèi)5%房租的,但是房子是以甲物業(yè)公司的名義出租的,因此甲開(kāi)給客戶(hù)開(kāi)租賃發(fā)票,再把租金扣除管理費(fèi),轉(zhuǎn)給A和B公司,A和B再給物業(yè)公司開(kāi)發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)甲單位只按照管理費(fèi)確認(rèn)收入。稅款單獨(dú)記賬走。請(qǐng)問(wèn)這樣操作對(duì)嗎?
公司在建辦公樓時(shí)有兩筆支出共9萬(wàn)5千元,當(dāng)時(shí)公戶(hù)沒(méi)錢(qián),老板墊付的,現(xiàn)在要報(bào)銷(xiāo)這筆款走備用金,可以一次提10萬(wàn)元嗎?


好的謝謝
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員吶。