您好 請(qǐng)問管理費(fèi)用什么原因要納稅調(diào)增

公司存在以前年度損益調(diào)整,上年成本應(yīng)該增加40萬。我現(xiàn)在要填稅務(wù)局的本年企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表,應(yīng)該在哪里填?
請(qǐng)問企業(yè)支付的電費(fèi)滯納金在申報(bào)企業(yè)所得稅年度匯算清繳時(shí),應(yīng)在一般企業(yè)支出明細(xì)表和納稅調(diào)整明細(xì)表里的哪一欄填寫?
由于善于取得虛開發(fā)票5000元,稅局要求更正年度企業(yè)所得稅申報(bào)表。發(fā)票的內(nèi)容是會(huì)議費(fèi) 請(qǐng)問調(diào)增的時(shí)候,填寫納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,應(yīng)該填哪一行?
企業(yè)匯算清繳管理費(fèi)用的納稅調(diào)增在稅務(wù)局年度申報(bào)表的哪張表填寫?是納稅調(diào)整明細(xì)表的哪一項(xiàng)填寫
小型微利企業(yè),辦公費(fèi)在年度企業(yè)所得稅報(bào)表里哪個(gè)地方體現(xiàn)要在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里填寫嗎?如果填寫的話,填在30欄,其他里嗎
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會(huì)開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒有扣除個(gè)稅啊?個(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺(tái) 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個(gè)收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個(gè)體,現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅,最近又收購了一個(gè)二級(jí)公司,想自己做賬,又怕實(shí)力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺(tái)上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報(bào)。之前也沒有要進(jìn)賬發(fā)票。現(xiàn)在平臺(tái)把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。


因?yàn)槭亲稍兎?wù)公司,之前記賬時(shí)把員工的工資,社保和公積金全部都計(jì)入了管理費(fèi)用,營業(yè)成本為零,匯算清繳結(jié)束時(shí)風(fēng)險(xiǎn)提示營業(yè)成本數(shù)據(jù)需要核實(shí),所以就把計(jì)入管理費(fèi)用的員工工資,社保和公積金調(diào)至營業(yè)成本
把計(jì)入管理費(fèi)用的員工工資,社保和公積金調(diào)至營業(yè)成本 那匯算清繳不需要納稅調(diào)增啊 只填的時(shí)候欄次不一樣
那就是把調(diào)整至營業(yè)成本的數(shù)據(jù)在年度申報(bào)表中填寫即可,納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表不需要填寫了,對(duì)嗎?
是的 這樣理解正確的哈 不過最好把去年四季度的也對(duì)應(yīng)更正一下
好的,謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問