您好 這個(gè)建議你放到30行的其他的

老師:企業(yè)所得稅會(huì)算清繳申報(bào)提示這樣的:一、1.您單位未填報(bào)A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》,請(qǐng)核實(shí)。二、1.您單位未填報(bào)A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》,納稅人只要發(fā)生相關(guān)支出,不論是否納稅調(diào)整,均須填報(bào),請(qǐng)核實(shí)。三、1.您單位未填報(bào)A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》,該表適用于發(fā)生資產(chǎn)折舊、攤銷的納稅人,無論是否納稅調(diào)整,均須填報(bào),請(qǐng)核實(shí)。四、您單位4季度(或12月)季度預(yù)繳申報(bào)表中填報(bào)的資產(chǎn)總額的全年季度平均值為:【0.11】萬元,申報(bào)表A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“103資產(chǎn)總額”為:【0.07】萬元,請(qǐng)核實(shí)填報(bào)是否正確。
由于善于取得虛開發(fā)票5000元,稅局要求更正年度企業(yè)所得稅申報(bào)表。發(fā)票的內(nèi)容是會(huì)議費(fèi) 請(qǐng)問調(diào)增的時(shí)候,填寫納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,應(yīng)該填哪一行?
在填企業(yè)所得稅匯算年度申報(bào)表時(shí),將部分賬面上的管理費(fèi)用填止?fàn)I業(yè)成本,請(qǐng)問在填納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表時(shí)還需要調(diào)增嗎?如要調(diào)增應(yīng)該在哪里填寫?
由于公司是遷來的,稅務(wù)局看不到以前年度的企業(yè)所得稅申報(bào)信息,請(qǐng)自行調(diào)整20或21年度代開發(fā)票(稅務(wù)認(rèn)定虛開)調(diào)增應(yīng)納稅所得額,稅額在10萬左右。 以上是稅務(wù)局發(fā)來的信息,請(qǐng)問具體是要求怎么做呢?沒看懂
老師,稅務(wù)查到2022年一張成票本有問題不能入賬,要求企業(yè)更正2022年的企業(yè)所得稅申報(bào)表?!捌蠖惛陥?bào)方法:更正企業(yè)所得稅申報(bào)表,對(duì)A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的“扣除類調(diào)整項(xiàng)目”進(jìn)行調(diào)整即可?!边@是稅局發(fā)過來的。是對(duì)“扣除類調(diào)整項(xiàng)目”哪已行進(jìn)行調(diào)整呢?
工資預(yù)提分錄怎么做,要當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師,您好,我們單位有個(gè)柜臺(tái)為個(gè)人承包,盈虧與公司無關(guān),但是走我們銀行賬戶,進(jìn)行供應(yīng)商往來,支付貨款,發(fā)放工資,這種情況下如何進(jìn)行內(nèi)部核算最簡(jiǎn)便?
賬上未分配利潤(rùn)很多,但實(shí)際賬上沒有這么多錢,正常嗎
老師,您好,請(qǐng)問下員工入職體檢報(bào)銷費(fèi)用可以稅前扣除嗎
公司賬上有未分配利潤(rùn),公司實(shí)繳110萬,認(rèn)繳500萬,現(xiàn)在想減資到100萬,可以嗎
老師,我現(xiàn)在準(zhǔn)備開租賃發(fā)票,我們是2個(gè)月一開,提前15天開具,對(duì)方支付租金。現(xiàn)在是要開11月15日到1月14的租賃發(fā)票,老師,開具發(fā)票,我是開11月15日到12月31日的發(fā)票,等到1月份再開1月1日到1月14的發(fā)票好呢,還是直接開11月15日到1月14日的發(fā)票好呢?
老師,我們公司租了一輛車,費(fèi)用一年是48000元,如果他去稅務(wù)局代開發(fā)票的話,稅款是48000*20%對(duì)嗎?
老師,10月注冊(cè)領(lǐng)到執(zhí)照,11月稅務(wù)備案一般納稅人,12月報(bào)11月的稅就可以了嗎?我?guī)自麻_始做賬
個(gè)體戶外賣平臺(tái)上的收入需要在做無票收入申報(bào)嗎?個(gè)體戶電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)表沒有無票收入那列呢
貸款用的財(cái)務(wù)報(bào)表逐年下來未分配利潤(rùn)很高了 可以怎么調(diào)呢

