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老師,之前會計的暫估分錄是這么做的可以么,正常不應該是原分錄紅字沖回,再按發(fā)票寫一張正確的么

老師,之前會計的暫估分錄是這么做的可以么,正常不應該是原分錄紅字沖回,再按發(fā)票寫一張正確的么
2021-03-03 13:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-03-03 13:24

不用,這個要是只有稅額這個差額 可以這樣做,

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快賬用戶2516 追問 2021-03-03 13:26

老師,那要是按我個人習慣把原分錄紅字重回,重新根據發(fā)票做一筆新分錄可以么,這兩種做法都可以是么

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齊紅老師 解答 2021-03-03 13:34

可以這個2種處理都可以

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快賬用戶2516 追問 2021-03-03 13:37

謝謝老師,辛苦了

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齊紅老師 解答 2021-03-03 13:44

好的,我先回復別的學員吶。

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不用,這個要是只有稅額這個差額 可以這樣做,
2021-03-03
你好,是的,就是這樣子做。
2024-10-09
你好 摘要寫貨到未收到發(fā)票 暫估入庫 ;? ?; 紅沖的時候寫摘要? ? 沖暫估入庫某憑證號 ;?
2021-11-24
你好,整個過程是這樣 暫估入庫的時候,借:庫存商品等科目,貸:應付賬款—暫估 跨月收到發(fā)票,先沖紅暫估,借:應付賬款—暫估,貸:庫存商品等科目 然后根據發(fā)票做分錄,借:庫存商品等科目,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),貸:應付賬款等科目??
2024-10-11
你好,當時他暫估的時候怎么做的?
2023-09-06
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