你好,當(dāng)時他暫估的時候怎么做的?
? 老師,9月份的原材料是估計入帳,10月份的分錄要紅字沖銷這筆憑證,再重新做一張正確的。然后在庫存那里做的采購單,做不上負(fù)數(shù),在采購那里應(yīng)該怎么沖掉這筆估計的呢?還有,剛才不小心將上月暫估的在速達(dá)里做成了退貨,我紅字沖銷后,就回到原來的樣子了吧
老師,8月材料入庫發(fā)票沒有來我做會計分錄,借:原材料,貸:應(yīng)付賬款-暫估。發(fā)票來了沒有抵扣不用做到進項分錄吧,是抵扣再做到賬上分錄:紅沖前面暫估分錄,借:原材料,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額,貸:應(yīng)付賬款-A供應(yīng)商,對嗎
你好 老師,我6月份紅沖了一筆發(fā)票,分錄也做了,稅額是負(fù)數(shù),因為沒有超過征稅額度,沒有增值稅;我怎么把分錄做平呢?紅沖的分錄已做:借:應(yīng)收賬款(負(fù)數(shù))貸:主營業(yè)務(wù)收入(負(fù)數(shù) ) 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅額(負(fù)數(shù) ),后面應(yīng)該怎么把稅額結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
第1個問題:比如這個月有好幾筆收入是不確定性金額,那我是否應(yīng)該 做一筆暫估收入,借:應(yīng)收賬款10000 貸主營業(yè)務(wù)收入(暫估收入)10000 第2個問題:下個月真正收入可能沒有1000這么多,請問是否要做一筆沖減分錄,再做一筆真正的收入?如果真的只收到8000元,沖減10000元的分錄后再做8000元收入,那么收入是負(fù)數(shù)是否有影響??
老師你好,這筆分錄不太理解,暫估入賬沒有計提增值稅的,不是應(yīng)該把原分錄紅沖了再做正確的分錄嗎?這里用負(fù)數(shù)沖減費用是什么呢?
21年3月23出生的兒童學(xué)前教育開始時間和結(jié)束時間怎么填
您好給個人開票把身份證填寫在納稅人識別號自然人購買方補充信息忘填了開了票出來會不會有什么影響?
如果凈利潤為負(fù),平均凈資產(chǎn)也為負(fù),算出來的資產(chǎn)收益率為正,這里表示的是公司財務(wù)風(fēng)險加劇,這種情況用表格怎么表示數(shù)據(jù)呢?直接把資產(chǎn)收益率表示為負(fù)數(shù)可以嗎?
1.分別計算兩個方案的凈現(xiàn)值和內(nèi)涵報酬率2.假設(shè)折現(xiàn)率為10%,請選擇最優(yōu)方案A、B為兩個互斥投資方案年份012345方案A-1000003000035000270003700040000方案B-400002200014000120001400012000
你好,我的財務(wù)軟件里面出來的利潤表比自己做的利潤表多36元,是怎么回事
用的總公司簽的合同,可以用分公司開票嗎
老師,法人證,是不是就是營業(yè)執(zhí)照?
老師,小規(guī)模納稅人收到房租稅率是多少?享不享受季度30萬以內(nèi)免稅政策?
在電子稅務(wù)局里,做企業(yè)稅務(wù)年年報,在做到企業(yè)基本信息里——“主要股東及分紅情況”這里時,兩個股東信息都是自動帶出的,一個投資比例75%,一個25%,我核對了,也確實是對的,但下一步時 提示錯誤,說其他股東投資比例不能為零什么的,是什么原因
老師好,之前的會計記的待抵扣有5萬多的余額,但實際沒有未認(rèn)證的發(fā)票,怎么把賬做平?轉(zhuǎn)到什么科目風(fēng)險還小
借:工程施工-合同成本-分包費10萬 貸:應(yīng)付賬款10萬
你好 兩種做法 借應(yīng)付賬款 貸工程施工10萬, 借工程施工應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項, 貸應(yīng)付賬款10萬。 還有一種做法是借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項 貸工程施工,這里只填寫發(fā)票的稅額。