你好,你是一般納稅人的嗎?
老師開了紅字發(fā)票做賬,是把收入的分錄反過來做,還是收入的分錄負(fù)數(shù)處理,用的用友軟件?借:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)收帳款,還是原分錄負(fù)數(shù)
你好 老師,我6月份紅沖了一筆發(fā)票,分錄也做了,稅額是負(fù)數(shù),因?yàn)闆]有超過征稅額度,沒有增值稅;我怎么把分錄做平呢?紅沖的分錄已做:借:應(yīng)收賬款(負(fù)數(shù))貸:主營業(yè)務(wù)收入(負(fù)數(shù) ) 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額(負(fù)數(shù) ),后面應(yīng)該怎么把稅額結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師您好,小規(guī)模納稅人, 因?yàn)榻o對(duì)方多開了一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票、所以紅沖,(紅沖之后不需要再開具正數(shù)發(fā)票了) 當(dāng)時(shí)開正數(shù)發(fā)票的時(shí)候是 借:應(yīng)收賬款2260元,貸:主營業(yè)務(wù)收入-物業(yè)費(fèi)2237.62元,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額22.38元, 開負(fù)數(shù)發(fā)票的時(shí)候分錄是:借:應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù)2260元,貸:主營業(yè)務(wù)收入-物業(yè)費(fèi) 負(fù)數(shù)2237.62元,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù)22.38元, 由于紅沖的這個(gè)發(fā)票是普票,它影響了我財(cái)務(wù)報(bào)表中應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額的金額, 我要寫一筆什么分錄才能把這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)回去,使它不影響我專票的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額的金額?
老師,請(qǐng)問一下發(fā)票紅沖賬務(wù)處理是這樣嗎?1、紅字發(fā)票賬務(wù)處理: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 數(shù)字部分都是負(fù)數(shù)) 2、開具發(fā)票會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額(負(fù)數(shù))
老師好,請(qǐng)問2025.1開紅字發(fā)票,沖2024.10月,票面金額400,對(duì)方未抵扣,沖紅分錄為: 借:應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 負(fù)數(shù) 沖回己結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:庫存商品 正數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)成本 正數(shù) 對(duì)嗎
老師,請(qǐng)問,2024年?duì)I業(yè)執(zhí)照忘記公示(年報(bào)),現(xiàn)在還可以補(bǔ)報(bào)嗎?
租賃的廠房車間裝修,會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師小公司,收到銷售清單2000我做賬借主營業(yè)務(wù)成本2000貸庫存現(xiàn)金2000過了10天他又開了退貨單100這個(gè)我要怎么做賬
怎么沖銷以前年度做的未開票收入,分錄怎么做?
請(qǐng)問購買購買藿香藿香正氣水發(fā)放給職工是進(jìn)入福利費(fèi)還是勞動(dòng)保護(hù)費(fèi),要繳納個(gè)稅嗎
個(gè)稅中入職日期申報(bào)晚于合同日期一年這樣。因?yàn)橄聜€(gè)月才發(fā)工資我如果按合同日期費(fèi)用就多扣除一個(gè)月。我比合同日期晚一年這樣有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
自然人客戶端,去門前更正申報(bào)工資以后,電腦不就看不到申報(bào)的工資明細(xì)了嗎?那有什么比較簡單的辦法可以看到
購買風(fēng)油精和花露水發(fā)給職工屬于什么科目,福還是勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)
老師您好,供應(yīng)商提供的主材料,我們提供的其他配材,焊接成一個(gè)成品,這個(gè)發(fā)票怎么開具呢
老師,高新企業(yè)是不是要做研發(fā)費(fèi)用輔助帳啥的
小規(guī)模納稅人 并且季度開票沒有超過30萬
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)負(fù)數(shù) 貸營業(yè)外收入負(fù)數(shù)。
好的 小規(guī)模納稅人我月末需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,附加稅嗎?結(jié)轉(zhuǎn)的話,我摘要一般怎么寫?
你好,月末結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅就可的。
需要繳納增值稅 附加稅的時(shí)候,我月末只需要計(jì)提附加稅是嗎?增值稅不計(jì)提可以嗎
是的是的,可以這么做的。