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? 老師,9月份的原材料是估計入帳,10月份的分錄要紅字沖銷這筆憑證,再重新做一張正確的。然后在庫存那里做的采購單,做不上負數(shù),在采購那里應該怎么沖掉這筆估計的呢?還有,剛才不小心將上月暫估的在速達里做成了退貨,我紅字沖銷后,就回到原來的樣子了吧

? 老師,9月份的原材料是估計入帳,10月份的分錄要紅字沖銷這筆憑證,再重新做一張正確的。然后在庫存那里做的采購單,做不上負數(shù),在采購那里應該怎么沖掉這筆估計的呢?還有,剛才不小心將上月暫估的在速達里做成了退貨,我紅字沖銷后,就回到原來的樣子了吧
2020-11-16 09:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-11-16 09:55

你這里退貨后,和紅沖暫估最后的結果一致的。

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你這里退貨后,和紅沖暫估最后的結果一致的。
2020-11-16
你哈,學員,根據(jù)你的描述是不對的
2022-11-21
你好,你是沖紅了,又重新確認了嗎
2021-12-16
同學你好 結轉損益了嗎
2021-12-17
不是,這個沖紅的記賬憑證 這個發(fā)票聯(lián)和記賬聯(lián),都貼后面,客戶退回來的這張錯誤的發(fā)票聯(lián)貼之前藍字后面或者是貼紅字分錄后面可以,這個申報是藍字加紅字去申報,這個是減掉之后去申報,要是負數(shù)話,這個直接0申報,之前有學員反饋問過稅局負數(shù)話這個直接0申報了
2020-09-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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