是按12萬來交增值稅
就是說增值稅能不能轉(zhuǎn)換成費(fèi)用,(就比如說我們利潤總額是30萬,但是我們當(dāng)月交的增值稅是10萬,這樣看我們是盈利30萬,實(shí)際交了10萬的增值稅,這10萬是在報(bào)表里體現(xiàn)不出來的,那在我們老板看來就是盈利了20萬,增值稅要在報(bào)表里怎么能體現(xiàn)?)
我們公司購買了一輛車輛,二手車交易市場開的發(fā)票50萬,現(xiàn)100萬抵賬給B公司怎么交增值稅,買的是2016年后的車輛,是按3%減按2%上稅還是按13%上稅
老師,想問下,我們買了一批10萬機(jī)器出租,10萬的進(jìn)項(xiàng)可以全部抵扣么?這批機(jī)器10年租期到了,要折舊賣,前面10萬進(jìn)項(xiàng)都抵扣了,那后面折舊賣的就沒有得抵扣了,就要賣多少就按多少來交增值稅了是么?
老師, 我們一輛車進(jìn)價(jià)10萬, 如果賣出去12萬, 中間的稅費(fèi)該怎么算呢?是按2萬的增值稅去計(jì)算嗎?
老師,公司賬面上有一臺(tái)車,之前是12萬買的,當(dāng)時(shí)抵扣了1.3萬的增值稅,現(xiàn)在車如果按3萬元賣給公司員工,公司這個(gè)增值稅怎么處理呢
私營獨(dú)資企業(yè)老板用的車加油費(fèi)如何做賬
老師好,問現(xiàn)在企業(yè)所得稅的稅率是多少呢?是否有分區(qū)間的?
麻煩您問一下,個(gè)人在公司借的款,45000元錢,他直接轉(zhuǎn)給法人個(gè)人賬戶上了,法人付工人工資了,這個(gè)賬怎么做呀?
老師,餐飲企業(yè)充值卡,可以開餐費(fèi)發(fā)票嗎?
鋰電池需要交消費(fèi)稅嗎
老師,我3月份有個(gè)物業(yè)合同23萬,5月份一直未開票,我應(yīng)該怎么入賬,一年物業(yè)費(fèi)23萬,水電費(fèi)都包括在這里面
有含稅價(jià)和稅率怎么算出稅額?
匯算清繳中的A105000表,業(yè)務(wù)招待費(fèi)只是管理費(fèi)用科目下的業(yè)務(wù)招待費(fèi),不包含銷售費(fèi)用下的業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
老師,印花稅現(xiàn)在還能按次交嗎?稅局通知了,有個(gè)印花稅沒交,讓趕緊交,這個(gè)月也不是季度,我的印花核定的是季報(bào),領(lǐng)導(dǎo)還不讓更正上個(gè)季度的,會(huì)出現(xiàn)滯納金
老師,單位向本單位員工無償提供餐飲服務(wù)視同銷售嗎?為什么?
分錄這樣寫么
可以,可以這樣處理的
營業(yè)外收入在借方了對(duì)么
是的,或者借方用營業(yè)外支出