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老師,比如我有臺(tái)二手車,折舊之后的凈值是10萬,我現(xiàn)在把他買了賣成12萬,那我們是按12萬來交增值稅還是按12-10=2萬來交增值稅么

2025-05-12 14:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-12 14:34

是按12萬來交增值稅

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快賬用戶7790 追問 2025-05-12 14:40

分錄這樣寫么

分錄這樣寫么
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齊紅老師 解答 2025-05-12 14:42

可以,可以這樣處理的

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快賬用戶7790 追問 2025-05-12 14:43

營業(yè)外收入在借方了對(duì)么

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齊紅老師 解答 2025-05-12 14:46

是的,或者借方用營業(yè)外支出

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是按12萬來交增值稅
2025-05-12
同學(xué),你好 需要繳納增值稅的,按照出售價(jià)格12萬,來繳納增值稅的
2024-12-12
同學(xué)你好 那就是這樣計(jì)算的10*0.95/12
2020-09-07
你好,增值稅是不能轉(zhuǎn)成費(fèi)用的,因?yàn)闀?huì)計(jì)做賬有專門的方法,不能說有支出就都是費(fèi)用
2021-03-12
你好同學(xué),增值稅是價(jià)外稅,不體現(xiàn)的,等于你的進(jìn)項(xiàng)與銷項(xiàng)的差,如果你是內(nèi)賬可以算一下,銷項(xiàng)也算是你有成本的一部分同學(xué)
2021-03-12
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