可以先暫估一個(gè)的。你估算一下能扣除多少手續(xù)費(fèi)
老師,我們平時(shí)營(yíng)業(yè)收款是從POS收款進(jìn)公戶的,到賬時(shí)間一般是次日,這樣就存在月底31號(hào)的收入,次月1號(hào)才到賬。做賬的時(shí)候當(dāng)月確定收入要不要把31號(hào)的收入確定進(jìn)去,如果要確定進(jìn)去,該筆記賬憑證后面當(dāng)月收款的銀行電子回單金額對(duì)不上怎么辦。要把次月1號(hào)的回單放進(jìn)去做附件嗎。
老師您好,公司是2019年八月份成立的小規(guī)模,當(dāng)時(shí)基本戶里也沒有錢,2019年12月份有一筆業(yè)務(wù)3000元的,12月份先開的票,所以老板就打了100元錢進(jìn)去,在稅務(wù)局代開的專票為了可以扣掉稅款的!一月份才收到錢,代賬公司也給做的應(yīng)收賬款,后面1月份貨款到了,沒有跟代賬公司說也就沒做成收入,還在應(yīng)收上掛著的,但是同時(shí)又發(fā)生了幾筆交易,銀行扣了好幾月份手續(xù)費(fèi)有250元錢,老板又私自把錢轉(zhuǎn)到自己卡里作為報(bào)銷費(fèi)用,這些都沒跟代賬公司說,他們也沒有做賬,直到四月份老板不想讓他們代賬了,就把財(cái)務(wù)交接過來(lái)了,1-3月份的那個(gè)季度他們什么也沒做,實(shí)際上是有發(fā)生我跟你描述的這幾筆交易的,19年12月份的100元他們也沒有做賬,現(xiàn)在我想把這個(gè)應(yīng)收賬款做平,讓老板又打了3000元進(jìn)去,但是后面該怎么操作我就又糊涂了!2500的還需不需要再打到老板卡里呢?250的手續(xù)費(fèi)又該怎么做呢?不可能再扣掉這些銀行費(fèi)用的呀?所以請(qǐng)教老師
請(qǐng)問一下老師,就是我們是那種掃描到賬的但是是第二天才到賬的,就是月底的最后一天這個(gè)做成應(yīng)收賬款,那其中要扣除的手續(xù)費(fèi)怎么做,我掛的應(yīng)收是含手續(xù)費(fèi)的,那我確認(rèn)收入的時(shí)候哪樣做,借銀行存款,應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,其中應(yīng)收賬款了包括了手續(xù)費(fèi)的錢,那我要怎么體現(xiàn)
您好老師,我們小規(guī)模公司,應(yīng)該該收取一筆培訓(xùn)費(fèi)8500元,但是學(xué)員掃描支付的時(shí)候第三方平臺(tái)收取了22.95的手續(xù)費(fèi),我們銀行實(shí)際到賬8477.05元,開票開的8500元,請(qǐng)問怎么做賬呢,我這樣做的話,銀行收款又和確認(rèn)的收入金額不一樣 如果
旅游公司內(nèi)賬。相當(dāng)于是員工自己付錢買的,價(jià)格一樣,只不過是公司這邊幫忙采購(gòu),然后我們先收了員工的錢。我們已經(jīng)收了員工購(gòu)買棕子的錢30元/盒,做賬是借銀行存款15*30=450元,貸其他業(yè)務(wù)收入450,然后后面付了款開發(fā)票報(bào)銷時(shí),能不能直接沖賬借其他業(yè)務(wù)收入,貸銀行存款,就不用走應(yīng)付賬款這個(gè)科目了,還是說一定要走應(yīng)付賬款這個(gè)科目,,因?yàn)樵臼窍胱哔M(fèi)用去報(bào)銷,然后收錢時(shí)就先計(jì)入了其他業(yè)務(wù)收入,但是好像計(jì)入費(fèi)用報(bào)銷也不知道行不行,如果可以計(jì)入費(fèi)用報(bào)銷的話也不知道用什么科目。老師,你們這個(gè)我追問不了只能一遍一遍的粘貼來(lái)問您老師的回答:您好,買的時(shí)候借:其他應(yīng)收款貸:銀行450員工給錢時(shí)借:銀行450貸:其他應(yīng)收款450收入什么都不用做的。我的追問:那我是上個(gè)月做的賬,已經(jīng)結(jié)賬,報(bào)表已經(jīng)發(fā)給領(lǐng)導(dǎo)了,不想返回去重新做賬,而且當(dāng)時(shí)是收了好幾個(gè)員工的錢,都是不同時(shí)間收的,一定要在這個(gè)月紅沖重新做嗎?不可以一筆做相反的分錄,借其他業(yè)務(wù)收入,貸銀行存款這樣做嗎?
私營(yíng)獨(dú)資企業(yè)老板用的車加油費(fèi)如何做賬
請(qǐng)問郭老師,匯算清繳有幾個(gè)是需要調(diào)增的,調(diào)增的百分比又是多少
工商年報(bào)里退稅額包括個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還嗎
美元戶不至于怎樣解決
老師,有個(gè)2022年的員工的報(bào)銷單當(dāng)時(shí)入賬了,忘記支付了,員工也離職了,肯定也不會(huì)付了 怎么平賬 當(dāng)時(shí)收到報(bào)銷單做的是,借方:制造費(fèi)用 貸方:其他應(yīng)付款---員工名字
請(qǐng)問老師,股東投資款是70000,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓出去15萬(wàn),差額個(gè)稅已交,溢價(jià)轉(zhuǎn)讓的分錄怎么做呢?
沖減以前年度收入怎么做賬
你好老師,開票人工費(fèi)應(yīng)該選擇勞務(wù)哪個(gè)明細(xì)
公司購(gòu)買茶葉給員工日常喝,入什么科目
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