您好,題分到我這里來(lái)了,我有工作中的總結(jié),我來(lái)回答下好不好,
老師,匯算清繳是費(fèi)用需要調(diào)增的標(biāo)準(zhǔn)是什么?一般管理費(fèi)用銷售費(fèi)用超過(guò)多少需要調(diào)增
老師,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,匯算清繳時(shí),有比收入需要調(diào)增,視同銷售,那么我應(yīng)該要補(bǔ)繳增值稅,匯算清繳有補(bǔ)繳增值稅的表格嗎?
請(qǐng)問(wèn)郭老師,匯算清繳時(shí)把社保醫(yī)保個(gè)人部分調(diào)增就行了是吧
請(qǐng)問(wèn)郭老師,昨天說(shuō)的社保單位個(gè)人都是由公司交,個(gè)人部分匯算清繳要調(diào)增是怎么計(jì)算的,假設(shè)個(gè)人部分是1萬(wàn)元,那要交多少稅
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳需要調(diào)整的項(xiàng)目有哪些喲?調(diào)整比列分別是多少喲?
二胎產(chǎn)假有多少天?工資怎么發(fā)
老師,我想問(wèn)一下,當(dāng)月員工個(gè)人借款,買(mǎi)了一臺(tái)設(shè)備,貨到了,款付員工個(gè)人了,月末發(fā)票沒(méi)回來(lái),我月末怎么做賬呢?怎么做預(yù)估呢?次月初怎么做賬呢
工業(yè)制造出口企業(yè),四月賣出出口貨物有一張報(bào)關(guān)單上的商品名稱是鑼和鑼架,這個(gè)鑼架是第一次出現(xiàn),不知道這一單的收入應(yīng)該怎么確認(rèn)?我了解鑼架屬于配件,可以和主產(chǎn)品一起計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎?還是需要把鑼架單獨(dú)提出來(lái)?如果提出來(lái)那么應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?
老師,餐飲行業(yè)當(dāng)天的收入都是第二天才一次進(jìn)入銀行,比如31號(hào)的收入下個(gè)月1號(hào)才到賬,比如31號(hào)收到一次會(huì)員充值款,怎么做賬,銀行帳31號(hào)就扎帳了呀
甲公司一般納稅人從農(nóng)戶手里收購(gòu)小麥10000公斤,26000元,開(kāi)9%收購(gòu)發(fā)票(免稅),如何入賬
老師,我第一天到代賬公司上班,發(fā)現(xiàn)同事做那個(gè)制造業(yè)的那個(gè)成本核算中的直接材料,不是品種法也不是分布法,不知道是怎么算出來(lái)的,請(qǐng)老師解密
甲公司購(gòu)買(mǎi)乙公司股票200萬(wàn)股,占乙公司股份25%,能施加重大影響,每股買(mǎi)入價(jià)9元,另支付發(fā)行費(fèi)30萬(wàn),已支付。乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)8000萬(wàn)。 分錄: 借:長(zhǎng)投-投資成本1800 貸:銀存1800 借:長(zhǎng)投-投資成本30 貸:營(yíng)業(yè)外收入30 為什么初始入賬成本不是1800+30而是1800 30也是初始入賬的
出資人決定是什么樣的模板?
老師 那這個(gè)房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅誰(shuí)去交 法人本人嗎? 還有就是怎么去交 法人本人能在自然人電子稅務(wù)局上操作嗎
銀行退回來(lái)的年費(fèi)記什么科目,取一筆款做備用金又記什么科目,取了一筆款做為備用金后面沒(méi)有票據(jù)一直掛在那怎么做賬,
?您好,這是我的總結(jié) ? ?1.廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)稅前扣除標(biāo)準(zhǔn):當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入(這是稅法上的收入:會(huì)計(jì)收入%2B視同銷售收入如捐贈(zèng))的15%扣除,超過(guò)部分向以后結(jié)轉(zhuǎn)(但是化妝品制造或銷售、醫(yī)藥制造和飲料制造(不含酒類制造)企業(yè)發(fā)生的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出的稅前扣除比例30%。超過(guò)部分,準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。)、 ? 2.企業(yè)實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)的60%在不超過(guò)當(dāng)年收入的5‰的部分允許在稅前扣除。 ? 3.企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)支出,不超過(guò)工資薪金總額8%的部分(注意個(gè)體工商戶是2.5%基本培訓(xùn))( 集成電路設(shè)計(jì)和軟件企業(yè)職工培訓(xùn)費(fèi)用全額扣除),準(zhǔn)予在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除;超過(guò)部分,準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。 ? ? 4.職工福利費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)是不超過(guò)工資、薪金總額14%的部分(退休人員福利費(fèi)不能扣)。 5.工會(huì)經(jīng)費(fèi)按工資總額的2%計(jì)提。工會(huì)經(jīng)費(fèi)的工資總額包括殘疾人工資(不包括[殘疾人工資加計(jì)扣除部分,加計(jì)是稅法給的優(yōu)惠,不是經(jīng)費(fèi)基數(shù)) 6.捐贈(zèng)是會(huì)計(jì)利潤(rùn)(未經(jīng)納稅調(diào)整,不含視同銷售收入,但考慮了會(huì)計(jì)差錯(cuò)的)的12%,可在3年內(nèi)扣除。(注意:個(gè)體工商戶是應(yīng)納稅所得額30%
是說(shuō) 1、廣告費(fèi)調(diào)增15%,那些是余額留后面 2、招待費(fèi)調(diào)增60% 3、職工教育經(jīng)費(fèi)調(diào)增8% 4、職工福利費(fèi)調(diào)增14% 第5我這里沒(méi)有
您好,第2點(diǎn)的前提是沒(méi)有超過(guò)收入的0.5%,其他的總結(jié)對(duì)的
比如我廣告費(fèi)是100元,我要調(diào)增成115,招待費(fèi)10000元,我要調(diào)增成16000元,餐費(fèi)算為職工福利的調(diào)增嗎?
您好,我們把這個(gè)餐費(fèi)記賬是福利費(fèi)的話,就是調(diào)增福利費(fèi),都是看我們會(huì)計(jì)科目的
比如職工在食堂吃飯的餐費(fèi)共是10萬(wàn)元,調(diào)增成多少呢
第4點(diǎn)看不明白
您好,我們工資比如是100萬(wàn),最高能扣14萬(wàn),就不用調(diào)增,如果工資只有50萬(wàn),那要調(diào)增10-50*0.14=3 這樣能理解么
10-50,10從那里來(lái)的
您好,我是假設(shè)工資是50,能扣的限額是50*14%,這樣能理解么
那前面的廣告費(fèi)與接待費(fèi)對(duì)嗎?具體怎么調(diào)
您好,您只寫(xiě)的金額,要不寫(xiě)一下咱收入是多少行不行,我來(lái)計(jì)算
不理解,如果工資是50萬(wàn),福利費(fèi)是10萬(wàn),怎么調(diào)
您好,好的,福利最多是50*0.14=6,但會(huì)計(jì)報(bào)表上有10,就是要調(diào)增10-6=4
變成14萬(wàn),是這樣嗎?請(qǐng)回復(fù)前面廣告費(fèi)與招待費(fèi)的問(wèn)題,謝謝
您好,不是14萬(wàn),申報(bào)時(shí)賬載10,稅收金額6,調(diào)增是自動(dòng)計(jì)算的 1.廣告費(fèi)100,我們收入比如1000,扣除限額1000*15%=150,不用調(diào)增了 2.招待費(fèi)10000,如果我們收入100000*0.5%和10000*60%比較哪個(gè)小就扣哪個(gè),就是扣500,那我們要調(diào)增10000-500=9500,賬簿10000,其他申報(bào)表是關(guān)聯(lián)的,系統(tǒng)會(huì)調(diào)增9500
申報(bào)時(shí)會(huì)自動(dòng)計(jì)算的,是嗎?
您好,是的,調(diào)增那一欄都不是自己填 的,系統(tǒng)計(jì)算的。我們填賬載和稅收金額