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老師,我一月成本票不夠,用的二月開進(jìn)的進(jìn)項發(fā)票暫估的成本入賬的,金額就是按照票面金額暫估的,那我二月紅沖暫估的分錄怎么做?二月再重新做正確的分錄又應(yīng)該怎么做?

老師,我一月成本票不夠,用的二月開進(jìn)的進(jìn)項發(fā)票暫估的成本入賬的,金額就是按照票面金額暫估的,那我二月紅沖暫估的分錄怎么做?二月再重新做正確的分錄又應(yīng)該怎么做?
2024-03-02 09:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-03-02 09:25

借應(yīng)付賬款貸庫存商品 借庫存商品以借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù), 然后再做發(fā)票的借庫存商品貸銀行存款, 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品

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快賬用戶2958 追問 2024-03-02 09:27

我做暫估的分錄全部紅字可行?

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快賬用戶2958 追問 2024-03-02 09:28

我沖,就還做暫估相同的分錄,用全部紅字,

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快賬用戶2958 追問 2024-03-02 09:29

這樣可行呢?

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齊紅老師 解答 2024-03-02 09:29

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶2958 追問 2024-03-02 09:31

那我成本結(jié)轉(zhuǎn)就不用再做紅沖的吧?

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齊紅老師 解答 2024-03-02 09:32

香菇和發(fā)票一樣的可以不用動。如果不一樣的話,需要。

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齊紅老師 解答 2024-03-02 09:32

暫估和發(fā)票一樣的不用動。如果不一樣的需要。

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快賬用戶2958 追問 2024-03-02 09:44

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-03-02 09:45

不用客氣,工作愉快。

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借應(yīng)付賬款貸庫存商品 借庫存商品以借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù), 然后再做發(fā)票的借庫存商品貸銀行存款, 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
2024-03-02
您好 請問收到暫估入賬的發(fā)票了嗎
2020-11-16
你好,你發(fā)票到了多少充多少,你第一次是到了80嗎?
2024-12-05
您好 借方:主營業(yè)務(wù)成本-暫估 借方紅字 貸方:應(yīng)付賬款-暫估 貸方紅字
2020-09-02
你好,結(jié)轉(zhuǎn)的成本也需要做的紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本,借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整匯算清繳調(diào)整就可以的。
2022-03-09
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