如果說你在去年的時(shí)候已經(jīng)預(yù)提了這些費(fèi)用,那么可以收到,因?yàn)槟氵@個(gè)還沒有匯算清繳,但如果說沒有預(yù)提,你就不能收。
老師你好 我在想一個(gè)問題哈,像平時(shí)我們辦公室有的人他們?nèi)マk事可以報(bào)銷50塊錢單邊滴滴打車費(fèi)用等,但是這個(gè)員工他自己坐公交回的公司,但是他也報(bào)銷了這50塊錢,只是這50塊錢他也開票了,票是由于他平時(shí)好幾次打車金額她開在一起合計(jì),合計(jì)發(fā)票上也沒有顯示是幾次,行程里有。 但是他只給我們財(cái)務(wù)報(bào)銷打了發(fā)票?這種情況稅務(wù)查公司賬時(shí)候能過關(guān)嗎老師?能否查出這是幾次的來抵這次的?
請(qǐng)問老師,今天,經(jīng)理給我一堆他的個(gè)人報(bào)銷,都是去年的發(fā)票,其中還有手寫發(fā)票,各種過路費(fèi),普票,通用機(jī)打發(fā)票…加起來有一萬多塊,時(shí)間從去年4,5月份到去年年底的都有…我個(gè)人個(gè)人這個(gè)發(fā)票不能收了,但是代賬會(huì)計(jì)已經(jīng)放假了,我也沒人問了…這堆發(fā)票,能收嗎?能從對(duì)公走嗎?
老師,我 公司是銷售中央空調(diào),2016年成立 一直沒有做內(nèi)賬,從2021.1月份開始建賬,1月份收到張進(jìn)項(xiàng)10萬的發(fā)票,這10萬進(jìn)項(xiàng)票是2020年5月的發(fā)票,貨什么都已收到過的了,就是發(fā)票1月開回,發(fā)票還有400多萬沒有開回來 我想問這個(gè)沒有開回的發(fā)票怎么入賬?現(xiàn)在庫存商品和這個(gè)票一點(diǎn)不吻合的 我們是零售,如果要去統(tǒng)計(jì)發(fā)票和庫存基本不可能。
請(qǐng)問一下,我們是個(gè)體戶,去年一年查不多開了480多萬的發(fā)票,一直是核定征收,代開專票,可是今年3月份稅務(wù)局打電話說我們發(fā)票開多了,以前給我們定的是一個(gè)月開2萬,可我們從20年起都是開的也是兩三百萬,都沒人說,今年把賬戶給我們停了,說要補(bǔ)稅,20年加21年的一共要補(bǔ)4萬多,這合理嗎
請(qǐng)問老師,我入職一家公司后把賬從代理記賬那接回來,1.發(fā)票跟付款金額有20多個(gè)有問題的,后來我就補(bǔ)錄發(fā)票,這些發(fā)票都是21年22年的發(fā)票有十幾萬,這個(gè)在企業(yè)所得稅不能扣除我會(huì)調(diào)增。2.有一筆30幾萬的財(cái)務(wù)費(fèi)用一匯兌損益,是21年匯率問題,也做在今年了,我看到都嚇了一跳,這個(gè)也得調(diào)增。一共要調(diào)增50多萬。我這樣做對(duì)嗎?我補(bǔ)錄發(fā)票是不是做錯(cuò)了 ,還有這50多萬該不該調(diào)增呢?
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫錯(cuò)了么
老師您好,執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個(gè)人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個(gè)人經(jīng)營所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
公司如果借銀行500萬作為實(shí)收資本投資公司,實(shí)收資本就是500萬,短期借款500萬,資產(chǎn)負(fù)債表是不是這么填
預(yù)提是什么意思老師?不是差旅費(fèi),也不是其他應(yīng)收的備用金…
這個(gè)就是正常的,員工自己墊資的費(fèi)用來報(bào)銷
之前,沒有收票,作為費(fèi)用處理,后面收票,就屬于預(yù)提