你好,這些發(fā)票都是21年22年的發(fā)票有十幾萬,之前都入賬過了嗎?
現(xiàn)在是一家新公司的會計,這家公司去年五月成立,到現(xiàn)在還在籌建期,我沒來之前一直是代理公司申報納稅,但老板這一年的發(fā)票沒有給代理公司,并且一直都是零申報,現(xiàn)在我也給公司新開賬補做這一年來的賬本,我想問一下1.我是不是只需要補做賬就行了,2.我發(fā)現(xiàn)有一些費用不是公司的,而是老板個人負(fù)擔(dān)的,但老板要求入賬,入賬后不是要調(diào)增嗎,但之前代理公司已經(jīng)零申報了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做?也要自己做匯算表調(diào)增上去嗎?然后再到稅務(wù)局說明?還是應(yīng)該怎么處理呢?
實際工作中我遇到了一個實戰(zhàn)的問題,我新入職一家小規(guī)模公司,2020年5月份申報19年匯算清繳時,只在調(diào)整表上收入調(diào)增了20萬,只交納了所得稅,也沒有交增值稅等,實際去年的賬上并沒有做這筆無票收入,現(xiàn)在賬上還掛著這20萬預(yù)收賬款呢,請問,1.這調(diào)整表上的無票收入的分錄需要處理嗎?2.這20萬的收入怎么和賬上掛的預(yù)收賬款沖平呢?還有還發(fā)現(xiàn)成本還調(diào)減了22萬,應(yīng)付賬款有家20萬的掛賬,實際已經(jīng)付清款了,當(dāng)初付款時直接做到主營業(yè)務(wù)成本了,沒有收到發(fā)票,實際收到發(fā)票后又記入成本,第一次遇到這種情況,怎么處理這事
請問,我能直接問專管問題嗎 這樣跟專管講,可以嗎 近期檢查賬務(wù), 發(fā)現(xiàn)之前建設(shè)廠房 有好幾個建筑材料, 實在是沒法收到發(fā)票, 有的公司都注銷了 但是,預(yù)付賬款,一直掛在賬面。 因為實在收不到發(fā)票了 我就直接調(diào)到到固定資產(chǎn) 請問,這樣可行嗎 那,調(diào)賬后就發(fā)現(xiàn),我的房產(chǎn)稅是不是也要調(diào)整呀 看了下,調(diào)賬的金額有17.5W多。 那房產(chǎn)稅, 年度要調(diào)增17.5W*0.012*0.5=1050元 季度調(diào)增262.5元 請問,我們需要調(diào)整房產(chǎn)稅嗎, 如果需要調(diào)整, 我就跟老板報告一下。
老師,今年我們那所有虧損的企業(yè)都要填虧損情況表,所以我想把一個沒用的公司做成贏利,但那個公司去年就發(fā)生了些銀行的手續(xù)費,我把手續(xù)費調(diào)上去后還想做100元的收款,這樣就不會虧損了,問題是這100元我就沒發(fā)生過,我現(xiàn)在是在所得稅匯算中調(diào)增可以嗎?如果調(diào)增應(yīng)該填在明細(xì)表中那行?我還用不用改4季度報表?
請問老師,我入職一家公司后把賬從代理記賬那接回來,1.發(fā)票跟付款金額有20多個有問題的,后來我就補錄發(fā)票,這些發(fā)票都是21年22年的發(fā)票有十幾萬,這個在企業(yè)所得稅不能扣除我會調(diào)增。2.有一筆30幾萬的財務(wù)費用一匯兌損益,是21年匯率問題,也做在今年了,我看到都嚇了一跳,這個也得調(diào)增。一共要調(diào)增50多萬。我這樣做對嗎?
老師您好,請問廣交會的攤位費入哪個科目
建筑公司在人壽保險公司參保300多人,在公司個人工資薪金申報和參保人員有關(guān)系嗎?
老師,員工出差,住宿的費用超過公司標(biāo)準(zhǔn)了,但是開了專票回來,公司只給報一部分,還有一部分不給報銷,這張專票公司能正常抵扣增值稅不?做賬的時候怎樣處理?報銷金額和稅額對不上怎樣處理?
本廠產(chǎn)品送給員工,怎樣做賬
現(xiàn)發(fā)現(xiàn)以前年度有一張費用發(fā)票10000元不能稅前扣除,另需要補交所得稅500元,如何做賬
請問 托育機(jī)構(gòu)的保教和伙食費收入免增值稅嗎 因為是有限公司 這個所得稅是不是也按照小微企業(yè)征收
你好老師,長期應(yīng)付款和長期借款的區(qū)別是什么?
我們最大小核桃饃的,我們的標(biāo)簽都叫核桃饃,只是在凈含量上加以區(qū)分,這個開票的時候是要跟著標(biāo)簽產(chǎn)品名稱走,還是開大核桃饃,小核桃饃也可以
老師,使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債那里計算遞延費用具體是怎么計算的,分錄又是什么
老師,請問法人的房子出租給公司,法人需要繳納什么稅?
都沒有入過賬
怎么可能錄過了我還錄,
如果是因為之前年度沒有報銷,是可以在2023年入賬的呢,是不符合企業(yè)所得稅稅法政策調(diào)增的話可以
我問的是風(fēng)險評估
我可以就您提出的問題給予一些一般性建議。 1.補錄發(fā)票:補錄發(fā)票可能是為了確保公司的賬目準(zhǔn)確無誤。然而,在補錄發(fā)票時,需要確保符合相關(guān)的法規(guī)和稅務(wù)要求。以確保這些補錄的發(fā)票能夠合規(guī)地納入企業(yè)所得稅的扣除范圍內(nèi)。 2.匯兌損益:對于匯兌損益,您提到的涉及到匯率問題的財務(wù)費用,可能需要根據(jù)相關(guān)的會計準(zhǔn)則進(jìn)行調(diào)整。 3.總的來說,就是你調(diào)增的都是有依可循,就可以