同學(xué),你好 借:以前年度損益調(diào)整 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款
老師,所謂填表不調(diào)帳如何解釋? 以前年度有一張管理費(fèi)用發(fā)票稅管員說是假的,更正了匯算清繳報(bào)告,補(bǔ)交了所得稅,那本期需要調(diào)賬嗎,如何調(diào)?
之前入賬的固定資產(chǎn),沒累計(jì)折舊,本來到現(xiàn)在應(yīng)該折舊完了,現(xiàn)在補(bǔ)做折舊一次性折舊出去,那么,如果是以前年度的折舊沒做怎么做賬,能所得稅前抵扣嗎?如果是今年沒有抵扣又如何做賬,能所得稅前抵扣嗎 如果不能所得稅前抵扣分別為什么
以前年度的費(fèi)用計(jì)入了利潤(rùn)分配未分配2000元,請(qǐng)問這是不是這2000元就不能稅前抵扣了呀?請(qǐng)問如何要實(shí)現(xiàn)抵扣的話這申報(bào)所得稅時(shí)在哪里如何申報(bào)呢?
老師,以前年度取得一張專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅有10萬,已抵扣,現(xiàn)在這張發(fā)票異常,不能入賬了,目前在有留底的情況下需要現(xiàn)金繳納這10萬增值稅以及滯納金,會(huì)計(jì)分錄怎么做
如果發(fā)現(xiàn)以前年度有收據(jù)入賬,不能所得稅稅前扣除,需要調(diào)增,是不是直接更正往年的匯算清繳表?
求,實(shí)操報(bào)稅相關(guān)資料
請(qǐng)問老師 印花稅現(xiàn)金支付 賬務(wù)處理怎么做
請(qǐng)問選用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,年度財(cái)務(wù)報(bào)表中的利潤(rùn)表如何填寫?
如果把23年預(yù)付的管理費(fèi)計(jì)入到其他收入中。到第2年結(jié)算管理費(fèi)用應(yīng)該怎么記賬?
請(qǐng)問老師去年成立的公司需要做工商年報(bào)嗎?
我公司一職工,有兩處工資申報(bào)收入,現(xiàn)在在做匯算清繳時(shí),稅務(wù)局查到社??鄢揞~了,對(duì)方單位不配合提供證明。現(xiàn)想的就是把超額的部分作為收入申報(bào),這在個(gè)稅系統(tǒng)怎么操作?
老師,那些都是我們的業(yè)務(wù),科目應(yīng)付賬款可以嗎
貿(mào)易型出口公司,請(qǐng)問出口退稅,進(jìn)項(xiàng)100萬貨物,賣出100萬,HS海關(guān)編碼顯示退13%,應(yīng)退多少稅?
確認(rèn)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的短期借款利息用啥科目
銷售費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)有什么區(qū)別呢?
不需要提現(xiàn)10000元的費(fèi)用的分錄嗎
同學(xué),你好 不需要的