您好,如果 100 萬(wàn)是指增值稅專用發(fā)票上注明的金額,退稅率為 13%,那就是退100*13%=13
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)免抵退的應(yīng)退金額是多少呢 例如:取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是100元不含稅,10個(gè)產(chǎn)品,13個(gè)點(diǎn)的稅率,開票總金額為1130,出口金額為23美金/個(gè),那么我能退回來(lái)的稅費(fèi)是多少呢??(公司為進(jìn)出口貿(mào)易公司)
我司是一個(gè)進(jìn)出口外貿(mào)公司。 若進(jìn)口一批貨物,成本100萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅13萬(wàn)。 出口的時(shí)候收入200萬(wàn), 出口是0稅率,無(wú)需交增值稅,可以申請(qǐng)進(jìn)出口退稅,退稅額為13萬(wàn)。 請(qǐng)問(wèn),這筆交易需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
某自營(yíng)出口的生產(chǎn)型企業(yè)為增值稅一般納稅人,出口貨物的增值稅稅率為17%,出口退稅率為13%。某月出口一批自產(chǎn)貨物甲,CFR價(jià)格為100萬(wàn)美元,海運(yùn)費(fèi)為3000美元,1美元=7人民幣。由于該企業(yè)業(yè)務(wù)人員疏忽,該筆業(yè)務(wù)逾期未進(jìn)行出口退稅申報(bào),則這筆業(yè)務(wù)應(yīng)繳納多少增值稅銷項(xiàng)稅。
請(qǐng)問(wèn)老師我們是做貿(mào)易的公司是要做出口退稅的。我們有批貨的進(jìn)貨含稅價(jià)是113萬(wàn)元,成本是100萬(wàn),增值稅是13萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)我們可以把這個(gè)貨以成本價(jià)100萬(wàn)銷售給國(guó)外公司嗎?我們到時(shí)候是可以退稅13萬(wàn)的是嗎?
請(qǐng)會(huì)進(jìn)出口貿(mào)易老師回答,請(qǐng)問(wèn)我們公司出口一批貨是以CIF價(jià)出口的,現(xiàn)在要做出口退稅,稅務(wù)局要求我們把CIF價(jià)換算成FOB價(jià)來(lái)退稅,怎么計(jì)算呢?例如:報(bào)關(guān)單上貨物1000萬(wàn)人民幣,運(yùn)費(fèi)顯示是500美元,保費(fèi)顯示是300美元,怎么計(jì)算這個(gè)FOB價(jià)格呢
增值稅應(yīng)稅行為有什么?
今年計(jì)入未分配利潤(rùn)入賬的(管理費(fèi)用-折舊費(fèi)),匯算清繳填在哪個(gè)表里?哪行呀
分包方讓我們代采材料 把錢從個(gè)人轉(zhuǎn)到公司賬上 然后我們購(gòu)買材料 這部分發(fā)票我們能用吧
老師請(qǐng)問(wèn),24年的賬有未結(jié)轉(zhuǎn)損益就結(jié)賬了,導(dǎo)致報(bào)表試算不平衡,現(xiàn)在是要返結(jié)轉(zhuǎn)到24年去結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎,那報(bào)表是不是都要更改了
老師我們公司是建筑工程分公司,現(xiàn)在公司要注銷了,但是未分配利潤(rùn)金額比較大,而且還有成本沐沒結(jié)轉(zhuǎn),未分配利潤(rùn)和成本數(shù)據(jù)差不多,為什么會(huì)成本這么多呢?因?yàn)橹拔依麧?rùn)做的太高了,其實(shí)我應(yīng)該要多結(jié)轉(zhuǎn)一些成本?現(xiàn)在要如何處理這二個(gè)數(shù)據(jù)?
托育機(jī)構(gòu)政府撥的款項(xiàng) 但是文件有規(guī)定科目 這個(gè)科目我是收到他們的款項(xiàng)做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費(fèi)用做這個(gè)科目 不太明白?
和別人的借款當(dāng)年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉(cāng)庫(kù),但又有一家公司跟我們租了一部分去,請(qǐng)問(wèn)房東怎么給我們開租金發(fā)票?我們?cè)趺唇o那家公司開發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個(gè)人部分是5500多,都超了5000。個(gè)稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認(rèn)條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?