該筆業(yè)務(wù)逾期未進(jìn)行出口退稅申報(bào),則這筆業(yè)務(wù)應(yīng)繳納多少增值稅銷項(xiàng)稅 3000*7*0.17=3570
某進(jìn)出口公司從日本進(jìn)口甲醛17噸,海關(guān)核定的貨價(jià)為156000美元,貨物運(yùn)抵我國(guó)關(guān)境內(nèi)輸入地點(diǎn)起卸前運(yùn)費(fèi)為3000美元,保險(xiǎn)費(fèi)為1000美元。當(dāng)日匯率為1美元=6.5人民幣。進(jìn)口關(guān)稅稅率為10%,進(jìn)口增值稅稅率為13%1、要求計(jì)算某公司進(jìn)口甲醛的應(yīng)納關(guān)稅和應(yīng)納進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅2、編制該業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄
某有進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的內(nèi)資生產(chǎn)企業(yè),2002年9月10月發(fā)生如下業(yè)務(wù)。9月,出口貨物,離岸價(jià)格40萬(wàn)美元,內(nèi)銷貨物,銷售額350萬(wàn)人民幣,購(gòu)進(jìn)材料,貨款500萬(wàn)元人民幣。10月,出口貨物50萬(wàn)美元,內(nèi)銷貨物,銷售額300萬(wàn)元人民幣,購(gòu)進(jìn)材料,貨款450萬(wàn)元人民幣。如果產(chǎn)品增值稅稅率為17%,出口退稅率為13%,匯率為1:8.27,企業(yè)采用免抵退辦法,計(jì)算企業(yè)9月10月應(yīng)納,應(yīng)退的增值稅
單選題某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年5月外購(gòu)原材料取得增值稅專用發(fā)票,注明稅額240萬(wàn)元。當(dāng)月內(nèi)銷貨物取得不含稅銷售額350萬(wàn)元,出口貨物取得收入500萬(wàn)美元(美元與人民幣的比價(jià)為1:6.5),該企業(yè)適用增值稅稅率13%,出口退稅率為9%。該企業(yè)5月應(yīng)退的增值稅為()萬(wàn)元。A130B64.5C292.5D194.5
某自營(yíng)出口的生產(chǎn)型企業(yè)為增值稅一般納稅人,出口貨物的增值稅稅率為17%,出口退稅率為13%。某月出口一批自產(chǎn)貨物甲,CFR價(jià)格為100萬(wàn)美元,海運(yùn)費(fèi)為3000美元,1美元=7人民幣。由于該企業(yè)業(yè)務(wù)人員疏忽,該筆業(yè)務(wù)逾期未進(jìn)行出口退稅申報(bào),則這筆業(yè)務(wù)應(yīng)繳納多少增值稅銷項(xiàng)稅。
1、某自營(yíng)出口的生產(chǎn)型企業(yè)為增值稅一般納稅人,出口貨物的增值稅稅率為17%,出口退稅率為13%。某月出口一批自產(chǎn)貨物甲,CFR價(jià)格為100萬(wàn)美元,海運(yùn)費(fèi)為3000美元,1美元=7人民幣。由于該企業(yè)業(yè)務(wù)人員疏忽,該筆業(yè)務(wù)逾期未進(jìn)行出口退稅申報(bào),則這筆業(yè)務(wù)應(yīng)繳納多少增值稅銷項(xiàng)稅。
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)