你好,是的,就是這樣子操作。
老師,我那天問你的如果在匯算清繳前發(fā)現(xiàn)去年的錯賬,多計收入、費用或少計收入、費用,你說不能更改去年的憑證,要用以前年度損益調(diào)整來做,匯算清繳的時候,按以前年度損益調(diào)整之后的來抵扣。我不太明白。我在今年五月進行去年匯算清繳時遇到有一家公司收入平時少報了,去稅務局更正的增值稅報表,補交的稅,匯算清繳的表收入就是按正確的填的,這種情況不就直接可以更正去年的憑證了嗎?
老師,上年度的營業(yè)外支出未入賬,入在23年,需要用以前年度損益調(diào)整科目嗎,如果放在了以前年度損益調(diào)整,這個營業(yè)外支出所得稅稅前還不能扣除,做上年的匯算清繳需要調(diào)增應納稅所得額嗎?
收到三年前納稅調(diào)增的發(fā)票,三年前計提的,現(xiàn)在是不是只要去更正三年前匯繳清算,不需要更正三年前的報表?
老師,更正以前年度所得稅匯算清繳,扣除類要調(diào)增出來,A105000表里填在第幾行?調(diào)增原因是虛開的發(fā)票
匯算清繳時的報表跟第四季度申報所得稅的報表不一致時,需要更正申報嗎?還是說不用更正用之前的報表,只是把通過以前年度損益調(diào)整的費用通過匯算清繳的期間費用表直接調(diào)增調(diào)減呢?
老師你好,就是留底的進項稅額用來抵欠了之前的增值稅,我的會計分錄應該怎么做
工商年報的納稅總額包含文化建設稅嗎?
報企業(yè)所得稅年報時,資產(chǎn)總額跟自己算的不一樣,上傳的資產(chǎn)負債表和利潤表我對過了,沒有問題,但是系統(tǒng)帶出來的資產(chǎn)總額跟自己算的不一樣,這是為什么呢
老師,預存的油卡是不是應計入預付賬款
老師好,退個人保證金,因為總公司破產(chǎn)找不到賬務,但確實沒退給個人,后來做營業(yè)外支出一千元,只有證明,沒有票據(jù)。這個匯算清繳要調(diào)整嗎?在哪里填列調(diào)整?麻煩了
財產(chǎn)租賃所得的收入應納個人所得稅稅率是多少
建筑工程,分項目核算收入、成本、利潤、做工程項目利潤表。工程項目收入是不含稅收入,項目利潤表要減增值稅嗎
工程勞務和工程服務有什么區(qū)別老師
老師,外匯管理局和中國人民銀行期初匯率是一樣的嗎
老師好,請問個人稅務??代開20000勞務費 維修費發(fā)票,扣多少個稅?
會計憑證需要調(diào)整嗎?
你好,會計憑證不需要修改,因為實際上有發(fā)生這個業(yè)務
以前年度有一筆成本計錯了,是公司非財務人員告訴代賬公司清賬,于是他們就把其他應收轉(zhuǎn)為成本了,無任何票據(jù),且當年匯算清繳也未調(diào)增?,F(xiàn)在我們發(fā)現(xiàn)了,老師認為這個是調(diào)增當年的匯算清繳合適,還是現(xiàn)在紅沖當時的憑證合適?
你好,其實這個是成本轉(zhuǎn)錯了,應該調(diào)整匯算清繳更合適。
不能說是轉(zhuǎn)錯了,是他們隨意計入成本,就是記錯賬了。如果調(diào)整匯算清繳,我的會計賬需要調(diào)整嗎? 就讓他計入成本調(diào)增匯算清繳即可嗎?
你好,這個要調(diào)的話比較麻煩,是以前年度的損益調(diào)整,你可能涉及到要補稅的問題。
對,如果紅沖的話,是以前年度損益調(diào)整,確實涉及補稅的問題,如果老板沒有意見,我可以在本月調(diào)整那筆憑證,而不是在調(diào)整匯算清繳嗎?我認為這個是錯誤的記賬,不是無收據(jù)記賬的問題。因為他們就純粹是隨意做的,都不知道是不是成本。
你好,可以的。操作是可以按你說的
正好我們實際上有一筆以前年度的收入也要沖銷,實際上沖銷之后,損益沒有太大的變化,并且公司一直是虧損狀態(tài),利潤增加一點,也不會有稅要補
你好,可以的。操作可以這樣。
老師,高新企業(yè)每年的收入增長有要求嗎
你好,這個沒有要求。