同學(xué)你好 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表調(diào)增
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),因?yàn)槿ツ暧械陌l(fā)票沒(méi)來(lái)得及開(kāi),在匯算清繳前取得了發(fā)票,所得稅可以正常抵扣,不需要納稅調(diào)增是嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,2021年補(bǔ)交以前以前年度因收到虛開(kāi)增值稅發(fā)票而補(bǔ)交的所得稅,放到營(yíng)業(yè)外支出了,在2021年匯算清繳的時(shí)候需要所得稅匯算清繳前可以扣除嗎?
老師好!企業(yè)所得稅匯算清繳中,那要是公益性捐贈(zèng)限額扣除呢,調(diào)增的50萬(wàn)需要填A(yù)105000表第三十行哪里?
老師好!所得稅匯算清繳我需要調(diào)增50萬(wàn)利潤(rùn),是因?yàn)槌杀窘Y(jié)轉(zhuǎn)多了,我填在A105000表扣除類調(diào)整項(xiàng)目的(十七)其他里面,但總出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)提醒,想問(wèn)老師我填寫的是否正確?
發(fā)現(xiàn)存在接受已確定虛開(kāi)增值稅普通發(fā)票,已在稅前列支,現(xiàn)需調(diào)整當(dāng)年度企業(yè)所得稅匯算清繳,請(qǐng)問(wèn)老師,是在A104000還是在A105000表格調(diào)整呢?具體調(diào)增哪個(gè)項(xiàng)目?
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤(rùn)時(shí)才給有限公司分紅?
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤(rùn)時(shí)才給有限公司分紅?
你好老師,經(jīng)濟(jì)法中董事會(huì)過(guò)半數(shù)董事出席即可,為啥決議是全體董事過(guò)半數(shù)通過(guò)
你好老師,我公司是二手車經(jīng)銷企業(yè),開(kāi)具二手車統(tǒng)一發(fā)票后,還需要開(kāi)具增值稅發(fā)票嗎?
這道題的D是對(duì)的吧?老師課件上也是ABD
賬上有1700萬(wàn)的存貨,實(shí)物有6.700萬(wàn)左右,需要開(kāi)好多的發(fā)票出來(lái)呢
咨詢下:商業(yè)企業(yè)一般納稅人零售的煙、酒、食品、化妝品、服裝、鞋帽(不包括勞保專用部分)等消費(fèi)品不得開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,只能開(kāi)具普通發(fā)票。電工絕緣鞋屬于勞動(dòng)保護(hù)用品,可以開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。這個(gè)為什么這么解釋,沒(méi)太看懂答案。
老師們好,我這邊有個(gè)有限合伙企業(yè),股東是公司合伙人和自然人合伙人,合伙企業(yè)的稅費(fèi)種認(rèn)定下來(lái),需要報(bào)個(gè)稅:經(jīng)營(yíng)所得和工資薪金所得,想問(wèn)下如何申報(bào)這兩個(gè)個(gè)稅
供應(yīng)商給開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)票,是不是無(wú)論多長(zhǎng)時(shí)間(包含已經(jīng)抵扣的),是不是都能從電子稅務(wù)局查出來(lái)
請(qǐng)問(wèn):這道題bc不對(duì)嗎
填在第幾行里面?
同學(xué)你好 扣除類的其他欄
填在42行可不可以
更正,45行的其他欄可不可以
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)可以的
這兩行有什么區(qū)別?
同學(xué)你好 這個(gè)你截圖給我看下
這兩行有什么區(qū)別?
同學(xué)你好 30行是扣除類的 一般扣除類的是這里