你好企業(yè)所得稅按照小微企業(yè)計算
請問公司已經(jīng)不是小微企業(yè)了 所得稅按照25%。征收的,但是去年在職員工稅務計算為29人,那我們能享受到這個殘保金優(yōu)惠政策嗎
老師,我公司剛成立,申請的是一般納稅人,但是報稅的時候,自動勾選了小微企業(yè),所以增值稅和企業(yè)所得稅和印花稅都是按照小微企業(yè)申報的,但是我三月份做賬全部是按照一般納稅人條件做的賬,收到的發(fā)票也都是增值稅專用發(fā)票,這個稅我也認證抵扣了,我公司開出的發(fā)票也都是增值稅專票,我這樣做對嗎?有問題嗎?
老師,請教一個問題哈: 比如: 我們旺黔誠(有限責任公司)將所得稅后利潤100萬元分給貴合玖安(合伙企業(yè)),貴合玖安直接將分到的利潤按照比例分給合伙人 樹樹科技(有限責任公司)1萬元,樹樹科技收到這1萬元是否屬于企業(yè)所得稅的免稅收入呢?
老師,自然人股東轉(zhuǎn)讓非上市公司股權(quán),按照轉(zhuǎn)讓收入減除財產(chǎn)原值和合理稅費后的余額為應納稅所得額。按照財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得繳納20%個人所得稅。學堂上老師的納稅籌劃是該自認人注冊一個小微企業(yè),通過小微企業(yè)去投資其他公司,由小微企業(yè)轉(zhuǎn)讓股權(quán),可以享受小微企業(yè)的所得稅優(yōu)惠。請問:這個是籌劃是需要在自然人投資之前就注冊小微企業(yè),將錢投到小微企業(yè),然后由小微企業(yè)再投資吧?
請問老師,我單位是分公司A,增值稅和印花稅均獨立申報,但是企業(yè)所得稅是集團合并申報的。但是我發(fā)現(xiàn)原財務印花稅按照減半(小微企業(yè)進行申報的),但是集團角度并不是小微企業(yè)。請問老師我單位分公司A印花稅可以按照減半征收嗎?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應交稅費,借應交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師,這題A選項不應該是其他應收款嗎
昨天下午快五點有個座機號碼給公司財務打電話,財務不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機號,這可怎么辦啊,要回個電話問問啥事嗎
老師請問換了一臺電腦個稅申報除了以法人和財務人員身份進去,系統(tǒng)恢復進去之外還有什么辦法才能看到以前的申報信息,包括附加人員的信息
請問下老師,我需要設立一個執(zhí)照,經(jīng)營范圍是這些。那我剛也表述寫農(nóng)業(yè)還是種植業(yè)
那增值稅呢
免增值稅的這塊確實
增值稅是全額免的嗎
是的,不過這個需要提前備案
好呢 這個是要稅務備案呢還是要在哪個部門備案
稅務備案就可以啦
好的 那就是所得稅還是300萬以下5%,以上25%征收 。只是增值稅是免稅的而已。
是的,你分析的正確的
還有一個問題 就是收到政府撥付的專項資金 這個科目怎么入賬?后期指定開支科目呢?
專項應付款,后期攤銷計入其他收益
好的 保育費我可以做預收嗎 到季度結(jié)轉(zhuǎn)下主營業(yè)務收入
可以的,按月分攤可以的