你好可以的 享受的?
老師,我們單位是分公司,總公司是一般納稅人,當時成立時大廳給核的稅種,核定的不是小型微利企業(yè),但是現(xiàn)在有個所得稅優(yōu)惠政策就是,就是年應納稅所得額達不到100萬的小型微利企業(yè)有優(yōu)惠政策,這個我們享受不了嗎?我填030那個附加標表想點小型微利那個點不了,請老師給解答下
老師好,我們公司是小微企業(yè),最近簽了個合同,利潤可能超過300萬,請問企業(yè)所稅稅是全部按照25%計算嗎,這部分利潤到年底分紅的時候是不是要分出去,股東是不是要交個人所得稅
請問老師,我們前兩個季度的利潤沒有超過100萬,企業(yè)所得稅享受了小微企業(yè)優(yōu)惠政策,但是第三個季度利潤超過300萬,那之前已享受的企業(yè)所得稅是不是會取消,到匯算清繳的時候要把2021年整年的利潤重新核算,按25%的來交
個體工商戶王某開了一家電腦零配件批發(fā)的小店,假設2020年度經(jīng)計算應納稅所得額為220萬元. (1)請計算出王某經(jīng)營所得應納的個人所得稅。 (2)假設王某在開店辦營業(yè)執(zhí)照時將其注冊為有限公司且預計達到年度應納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元的三個條件,則可以享受小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策。那么請計算出王某如果享受小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策,則要繳納多少的企業(yè)所得稅,同時與之前相比少交了多少的所得稅?
請問公司已經(jīng)不是小微企業(yè)了 所得稅按照25%。征收的,但是去年在職員工稅務計算為29人,那我們能享受到這個殘保金優(yōu)惠政策嗎
老師,所有單位都要交公會經(jīng)費嗎
老師那餐飲行業(yè)的采購的蔬菜可以一次計入主營業(yè)務成本嗎?不通過原材料
老師那餐飲行業(yè)購買的蔬菜先計入原材料然后根據(jù)收入再一次結轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本對吧
老師比如餐飲行業(yè)屬于服務行業(yè),你說可以先把費用歸集到勞務成本再結轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本,難道購買的蔬菜也可以先計入勞務成本嗎?勞務成本不是歸集工資的嗎
老師服務企業(yè)先歸集到相關成本最終轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本是先歸集到那個科目,可以一次歸集到主營業(yè)務成本嗎
老師那些科目最終要結轉(zhuǎn)成主營業(yè)務成本,比如商貿(mào)庫存商品,勞務成本,都要結轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本,具體是那些要轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本
無收入,有營業(yè)外收入。 營業(yè)外支出,慰問金等。匯算清繳,納稅調(diào)整填扣除類調(diào)整項目,其他,還是填在與取得收入無關的支出?
請問老師,2024年全年工資收入159865元,沒有獎金,應該交多少個稅?
我更正申報了24年的房產(chǎn)稅,那我所得稅匯算清繳跟年報表要更正嗎?還需要更正哪些報表?。?/p>
老師,請問做企業(yè)所得稅年報(匯算清繳)時除了需要把業(yè)務招待費實際百分之60和不超過收入的千分之五孰低調(diào)增外,還需要哪些調(diào)增嗎?
好的 謝謝
?你好同學: 不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??!