同學(xué),你好 可以參考 https://aiqicha.baidu.com/qifuknowledge/detail?id=17901289936#:~:text=
老師,所得稅年度匯算清繳,去年11月成立,發(fā)生了業(yè)務(wù)招待費(fèi)600,但是沒有收入,業(yè)務(wù)招待費(fèi)百分之60和收入千分之5孰低,就是0,需要全額調(diào)增嘛
老師你好,我想問一下,營業(yè)收入8000,業(yè)務(wù)招待費(fèi)150, 允許抵扣的業(yè)務(wù)招待費(fèi)為.:40萬,納稅調(diào)增110萬, 如果我把業(yè)務(wù)招待費(fèi)做成業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) 業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)到65萬,那發(fā)生額的百分之六十=39萬,業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)增加85萬,那業(yè)務(wù)招待費(fèi)不能扣除不是等于26萬?少繳納的企業(yè)所得稅=(110-26)×25%=21萬 調(diào)增后業(yè)務(wù)招待費(fèi)65萬,她們發(fā)生額的百分之60跟營業(yè)收入的千分之五,不是熟低選那個(gè)嗎?那方案二需要調(diào)增的不是26萬嗎?
老師,我之前在學(xué)堂聽實(shí)操課中記得一個(gè)老師說過,企業(yè)籌建期時(shí)的業(yè)務(wù)招待費(fèi),一般是按發(fā)生的60%,和銷售收入的5‰孰低在進(jìn)行匯算清繳時(shí)進(jìn)行調(diào)整,她說籌建期沒收入,因而要把籌建期的業(yè)務(wù)招待費(fèi)全部調(diào)增,我剛聽了稅務(wù)師稅二里面老師是說按發(fā)生額的60%扣除,有點(diǎn)困惑了
老師,請(qǐng)問我小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)我有業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增和其他項(xiàng)目調(diào)增。這樣我的利潤就增加了。我是不需要調(diào)賬了是吧?那我的年報(bào)還需要改嗎?
老師好,23年賬上有業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,財(cái)務(wù)軟件導(dǎo)出的利潤表有業(yè)務(wù)招待費(fèi)數(shù)額顯示,報(bào)的企業(yè)所得稅申報(bào)表沒有把業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額列上去,業(yè)務(wù)招待費(fèi)按照發(fā)生額60%稅前扣除,不超營業(yè)收入萬分之五,后者符合。23年匯算清繳也沒有納稅調(diào)增,業(yè)務(wù)招待費(fèi)三萬多。這樣問題大嗎老師
老師,個(gè)體工商戶最近一期增值稅申報(bào)表顯示本期免稅銷售額55000,是一個(gè)季度就給55000免增值稅額度嗎?超過這些就交增值了?還是說季度30萬以內(nèi)普票免稅
個(gè)體工商戶查賬征收需要注意啥老師?21年成立的,沒有賬本?和核定征收有啥區(qū)別
老師,請(qǐng)問我們公司管理人員為了項(xiàng)目出差的差旅費(fèi)用是計(jì)入管理費(fèi)用還是項(xiàng)目成本
請(qǐng)問老師,剎車片公司財(cái)務(wù)主要負(fù)責(zé)哪些內(nèi)容?剎車片行業(yè)現(xiàn)在怎么樣?
老師,請(qǐng)問建材店可以開建筑服務(wù)機(jī)械臺(tái)班費(fèi)的發(fā)票嗎?
老師,我們大包裝干貨,自己拆成小包裝出售,用的袋子、膠帶等這些包裝物,計(jì)入銷售費(fèi)用嗎?
老師,定期定額的個(gè)體戶稅后利潤,轉(zhuǎn)入法人個(gè)人賬戶還要交稅嗎?寫哪些摘要比較合理?
老師好,請(qǐng)問沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益是不是,資產(chǎn)負(fù)債表是不平的。
老師好。。請(qǐng)問白酒的消費(fèi)稅是怎么樣計(jì)算的。
支付給農(nóng)戶的地租資金,農(nóng)戶要給我們開具地租發(fā)票嗎?如果不開具,怎么做才合規(guī)