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老師,我 公司是銷售中央空調(diào),2016年成立 一直沒有做內(nèi)賬,從2021.1月份開始建賬,1月份收到張進項10萬的發(fā)票,這10萬進項票是2020年5月的發(fā)票,貨什么都已收到過的了,就是發(fā)票1月開回,發(fā)票還有400多萬沒有開回來 我想問這個沒有開回的發(fā)票怎么入賬?現(xiàn)在庫存商品和這個票一點不吻合的 我們是零售,如果要去統(tǒng)計發(fā)票和庫存基本不可能。

2021-02-25 11:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-25 11:26

同學你好 可以暫估的 匯算清繳之前來發(fā)票就行

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快賬用戶9896 追問 2021-02-25 11:27

???我問的不是庫存,是發(fā)票怎么處理????麻煩老師 認真看清題目,進項怎么和實際相符合

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齊紅老師 解答 2021-02-25 11:35

按照發(fā)票來做賬就可以的 發(fā)票開的什么就做什么 開出去的發(fā)票需要按照進項來開出去 如果你們做了暫估入庫先開出了銷項那就要和對方協(xié)商按照你們的銷項給你們開進項來

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快賬用戶9896 追問 2021-02-25 11:41

不,您說的和我問的完全不搭

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齊紅老師 解答 2021-02-25 11:46

你不就是問沒開來的發(fā)票怎么做賬嗎?你上面說的“我想問這個沒有開回的發(fā)票怎么入賬?”

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同學你好 可以暫估的 匯算清繳之前來發(fā)票就行
2021-02-25
您好,內(nèi)帳的初始余額是根據(jù)什么來的呢?
2021-02-25
你好,之前是暫估入庫,然后結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎?
2021-02-25
之前是定期定額嗎,這個盤點做賬,只盤點資產(chǎn)和負債 ,不平放未分配利潤下面,按你們實際做,要是之前是一般核定這個之前有學員問過稅局,這種是需要補齊之前賬的,
2020-12-14
23年進項到24年抵扣時再做入賬庫存商品再結(jié)轉(zhuǎn)沒關(guān)系的哈 真實業(yè)務的呀
2024-01-05
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