你好 按照發(fā)票入賬 然后入賬金額沖暫估。
老師,您好,我們2月份暫估一筆機(jī)器設(shè)備,現(xiàn)在發(fā)票回來(lái)一部分,怎么沖暫估呢
老師,您好,我們2月份暫估一筆機(jī)器設(shè)備,現(xiàn)在增值稅專(zhuān)用發(fā)票回來(lái)一部分,怎么沖暫估呢
老師,你好,我10月份做了一筆暫估差旅費(fèi)的分錄,11月份有實(shí)際發(fā)生,暫估的怎么沖回然后做實(shí)際的分錄呢
老師您好,比如我2022年暫估了一次成本,2022年結(jié)賬了,在2023年2月份收到了暫估的那筆成本,怎么沖去年的暫估呢?分錄該怎么寫(xiě)呢?
老師,我們公司在22年暫估一筆50萬(wàn)應(yīng)付賬款,在次年的5.31日前沒(méi)有回來(lái)發(fā)票,在6月份才回來(lái)一部分發(fā)票,沖減暫估的分錄怎么做?我們是建筑業(yè)公司,正常的分錄又怎么做
請(qǐng)專(zhuān)業(yè)老師解答,小規(guī)模納稅人,按季申報(bào)增值稅,如果4.5月一個(gè)月開(kāi)3萬(wàn),6月這個(gè)月開(kāi)12萬(wàn),需要交增值稅嗎
老師,季度申報(bào)的時(shí)候,那個(gè)a表上的資產(chǎn)總額的季初跟季末是在哪里取數(shù)?
門(mén)窗銷(xiāo)售公司,帶安裝,請(qǐng)問(wèn)要按完工百分比法做嗎?收到訂單后,找品牌廠家生產(chǎn),到貨入庫(kù),再安排時(shí)間給客戶(hù)送貨安裝。大部分的1個(gè)月能搞完,有的要2月。
老師,請(qǐng)問(wèn)下,資產(chǎn)負(fù)債表上的年初余額,期末余額是什么時(shí)候的,還有利潤(rùn)表上的本年累計(jì)金額和本期金額?
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊是不是個(gè)備抵科目
老師,實(shí)收資本印花稅的稅種是營(yíng)業(yè)賬簿嗎?多謝
老師,我現(xiàn)在七月份報(bào)稅,是不是從賬套里導(dǎo)出456月份的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表?對(duì)嗎?
核算分為,料工費(fèi)的核算,但是具體按怎么核算不知道。比如咱們先拿料來(lái)舉例子可以么?————第一張是我生產(chǎn)出來(lái)的成品,第二三張圖片是購(gòu)進(jìn)來(lái)的材料。 我怎么核算具體?怎么下手?
你好中級(jí)會(huì)計(jì)可以補(bǔ)報(bào)名嗎
老師,這個(gè)試用減免政策起止時(shí)間怎么都選不了啊
老師,之前是按照含稅價(jià)格入暫估的,借,在建,貸,應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付 借固定資產(chǎn),貸,在建, 現(xiàn)在發(fā)票回來(lái)一部分,怎么做分錄,還有進(jìn)項(xiàng)稅。
你好 借:固定資產(chǎn)? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額? 貸:銀行存款??
那這固定資產(chǎn)原值就變了,不是應(yīng)該貸應(yīng)付賬款嗎。
你付款了嗎? ?然后沖你之前做的分錄? ? 你之前怎么暫估的是借:在建工程呢?
款付了一部分,付款的時(shí)候是借應(yīng)付賬款,貸銀行存款。之前一個(gè)會(huì)計(jì)做的,他是先入在建,再在建轉(zhuǎn)固定。
先沖暫估?然后按實(shí)際發(fā)票的金額入賬? 之前暫估之后計(jì)提的折舊不調(diào)整,只調(diào)整原來(lái)的暫估價(jià)。
但是有增值稅,肯定比之前暫估的值少了
你之前暫估的? 現(xiàn)在沖回 相當(dāng)于沒(méi)有做這筆賬? 然后現(xiàn)在重新按發(fā)票的金額入賬? 沒(méi)有影響的。
廠里大型機(jī)器設(shè)備,之前按照合同金額暫估的?,F(xiàn)在發(fā)票只回來(lái)一部分,肯定有差異,之前也是含稅價(jià)暫估
是的? 肯定暫估的和你實(shí)際的金額不一致? ?所以要調(diào)整金額? ?采取的方法就是沖暫估? 你之前暫估多少 就把它沖了? ?然后實(shí)際入賬就行的。