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老師您好,比如我2022年暫估了一次成本,2022年結(jié)賬了,在2023年2月份收到了暫估的那筆成本,怎么沖去年的暫估呢?分錄該怎么寫呢?

2023-02-23 18:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-23 18:50

借應付賬款貸以前年度損益調(diào)整,這個是紅沖的,你當時是借主營業(yè)務成本貸應付賬款的嗎?

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快賬用戶8944 追問 2023-02-23 18:51

是的呢,就是借主營業(yè)務成本,貸應付賬款

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齊紅老師 解答 2023-02-23 18:56

你好,按照上面的來做就可以了。

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快賬用戶8944 追問 2023-02-23 19:05

就只是做這一筆,借應付賬款,貸以前年度損益調(diào)整就行了嗎

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齊紅老師 解答 2023-02-23 19:07

你好 對的是這么做的。

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借應付賬款貸以前年度損益調(diào)整,這個是紅沖的,你當時是借主營業(yè)務成本貸應付賬款的嗎?
2023-02-23
您好 請問暫估的時候分錄怎么寫的 單位用什么會計準則
2024-05-29
你好。借應付賬款貸未分配利潤,借未分配利潤貸應付賬款。
2023-04-21
當時暫估是借主營業(yè)務成本貸應付賬款嗎?
2023-03-27
你好 ;? ?收到發(fā)票的金額與你暫估金額有差異嗎?
2023-04-18
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