需要調(diào)整的金額就是=3.78/0.05,不要?jiǎng)偤媚莻€(gè)數(shù)字。多少交點(diǎn)稅
老師,您好,我想問(wèn)下就是匯算清繳時(shí)候的多退少補(bǔ)中,多退是不是比如你這一年前三個(gè)季度中有交了稅的季度,然后第四個(gè)季度你是虧損,那你年終匯算清繳是不是稅務(wù)上就給退了。少補(bǔ)就是少交了稅,在補(bǔ)上的意思。
老師您 好,請(qǐng)教一下,匯算清繳退稅的事情, 21年匯算清繳申報(bào)表,我已申報(bào)成功了,現(xiàn)在我要進(jìn)電子稅務(wù)局里面申請(qǐng)退稅,我們可退稅的金額是100萬(wàn)元,第四季度享受了緩繳,緩繳的金額是30萬(wàn)元,那我在填寫(xiě)退稅申請(qǐng)表時(shí),退稅方式我選擇的是”先抵后退“,稅費(fèi)尚余可退抵金額是”100萬(wàn)元“,這個(gè)金額是系統(tǒng)自動(dòng)跑出來(lái)的,現(xiàn)在的問(wèn)題是,本次退抵稅費(fèi)額這一欄,我要怎么填寫(xiě)呀,我填的是30萬(wàn)元,還是填寫(xiě)70萬(wàn)元(100-30)呢
老師,我們單位匯算清繳結(jié)果是需要退稅,金額-39.6元,我們不想退稅,能怎么操作一下了?有個(gè)老會(huì)計(jì)跟我說(shuō)調(diào)整一下105000表的第30行,調(diào)到匯算清繳結(jié)果是0就可以了,請(qǐng)問(wèn)這樣操作可行嗎?105000表的第30行能隨便調(diào)整嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,去年銷(xiāo)售今年退回,匯算清繳為什么是調(diào)增,比如2022年會(huì)計(jì)上有收入20萬(wàn),2023年4月退貨,那在匯算清繳的時(shí)候不是應(yīng)該收入調(diào)減嗎?因?yàn)橥素浟耍杖氩皇蔷蛻?yīng)該減少
老師,23年初繳了幾百塊錢(qián)的所得稅,后面一直虧損,匯算清繳時(shí)有這幾百塊錢(qián)的退稅,不想退稅的話(huà)就在105000表里面第30行賬載金額那里倒退填一個(gè)數(shù)字可以嗎?
上海一網(wǎng)通辦里,個(gè)人股權(quán)變更一件事中, 上傳《股權(quán)原值及合理費(fèi)用證明材料》,請(qǐng)問(wèn)股東為認(rèn)繳還沒(méi)實(shí)繳,這個(gè)股權(quán)原值證明材料是什么?自然人之間轉(zhuǎn)讓沒(méi)什么費(fèi)用,這個(gè)合理費(fèi)用證明材料怎么填?
老師 之前我們出口 收到的款,都掛在預(yù)收賬款科目了, 當(dāng)時(shí)因?yàn)樯儋Y料出口也沒(méi)退稅, 現(xiàn)在怎么把預(yù)收賬款余額平賬呢
老師,您好!請(qǐng)問(wèn) 企業(yè)收到股東投入的專(zhuān)利技術(shù)入股,一共12項(xiàng)評(píng)估2500萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)入賬無(wú)形資產(chǎn)需要按每個(gè)專(zhuān)利名稱(chēng)分?jǐn)偨痤~入賬嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,去年的收入今年一月退貨,匯算清繳時(shí),收入和成本分別是調(diào)增還是調(diào)減?謝謝!
老師請(qǐng)問(wèn)下公司購(gòu)買(mǎi)工業(yè)園區(qū)的房產(chǎn)和土地,這個(gè)發(fā)票是開(kāi)銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn),還是一部分開(kāi)銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn),一部分開(kāi)銷(xiāo)售土地的發(fā)票呢,銷(xiāo)售土地能開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎
配備操作人員的建筑施工設(shè)備出租符合簡(jiǎn)易征收中的清包工方式提供提供建筑服務(wù)嗎
我這邊有一家公司,23年12月的時(shí)候有一筆四百多萬(wàn)的暫估,然后24年5月回了兩百多萬(wàn)的發(fā)票進(jìn)來(lái),還有兩百多萬(wàn)就需要調(diào)出來(lái)交稅,請(qǐng)問(wèn)各位老師這個(gè)分錄怎么調(diào)呀?我現(xiàn)在怎么調(diào)未分配利潤(rùn)都對(duì)不上
10萬(wàn)增值稅專(zhuān)票,13個(gè)點(diǎn)客戶(hù)承擔(dān)10個(gè)點(diǎn)我們承擔(dān)3個(gè)點(diǎn)。進(jìn)項(xiàng)10萬(wàn)開(kāi)專(zhuān)票,供應(yīng)商讓我們承擔(dān)10個(gè)點(diǎn),這樣我們是賺了還是虧了
老師好,服務(wù)商開(kāi)給我的專(zhuān)票被稅務(wù)局要求做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我要求服務(wù)商退回我進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的稅額是合理的嗎,因?yàn)槲覠o(wú)法抵扣了呀,但我付的可是價(jià)稅合計(jì)的金額給他,請(qǐng)勿重復(fù)接單
報(bào)年報(bào),需要調(diào)整的費(fèi)用,比如工資等怎么調(diào)整
去年做企業(yè)所得稅虧損1.4萬(wàn)
沒(méi)事的,按我說(shuō)的思路做就行
去年有虧損,做匯算清繳調(diào)增以后沒(méi)有超過(guò)去年的虧損,需要繳稅嗎
那老師我調(diào)整多少合適
那么不就要調(diào)整了,你要把虧損都彌補(bǔ)完才不會(huì)退稅,損失會(huì)很多
意思就是不填5000表的30行了
是的,不需要填那個(gè)了,直接申請(qǐng)退稅
那這個(gè)3.78元就一直放著,需要處理嗎
就這個(gè)3.78元應(yīng)該不會(huì)再生出別的事情來(lái)吧,我這個(gè)公司是去年成立的,報(bào)附加稅的時(shí)候沒(méi)有點(diǎn)享受優(yōu)惠就直接扣款了
需要申請(qǐng)退稅的,或者以后季度抵交稅
然后稅管員給我打電話(huà)我又重新改一下,說(shuō)不享受不行
好的謝謝老師的耐心講解
不客氣,祝你工作順利。感覺(jué)不錯(cuò)的話(huà),麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。