合理 對(duì)方不給你重新開(kāi)的話(huà),需要退。
老師,去年支付給百旺的開(kāi)票系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)已經(jīng)全額抵扣了,但是因?yàn)樗麄児ぷ魇д`給我們開(kāi)了錯(cuò)誤的商品項(xiàng)目名稱(chēng),現(xiàn)在已經(jīng)把服務(wù)費(fèi)300元退給了我們,我要怎么做賬???還要去稅務(wù)局做增值稅更正申報(bào)?
老師,您好,我的稅管員給我打電話(huà),說(shuō)我們公司的供應(yīng)商被列為非正常戶(hù),要求所有的進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出,前期賬務(wù)是,借,低值易耗品 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸,應(yīng)付賬款。 這批貨在2022年收到的發(fā)票,2023年已經(jīng)當(dāng)存貨賣(mài)了其他公司了。那目前進(jìn)項(xiàng)稅額如何做轉(zhuǎn)出分錄?
上個(gè)月供應(yīng)商開(kāi)了稅額20W的發(fā)票給我們,我們也做了抵扣。但因?yàn)槭枪?yīng)商開(kāi)錯(cuò)發(fā)票,這個(gè)月我們要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。我讓他們紅沖處理,開(kāi)回正確的給我們。那是不是相當(dāng)于就抵消了20W的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出? 然后我算本月需要的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí)就可以忽略這筆抵消的發(fā)票?
請(qǐng)問(wèn)老師,供應(yīng)商給我們開(kāi)了幾張發(fā)票, 但是因?yàn)閷?duì)方企業(yè)的原因 ,稅務(wù)說(shuō)這幾張發(fā)票不合格, 要求我們進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出, 這些發(fā)票是以往年度的, 現(xiàn)在增值稅已經(jīng)轉(zhuǎn)出了補(bǔ)稅了,成本也已經(jīng)沖減了 我們是不是可以要求企業(yè)重開(kāi)發(fā)票給我們?
老師好,服務(wù)商開(kāi)給我的專(zhuān)票被稅務(wù)局要求做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我要求服務(wù)商退回我進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的稅額是合理的嗎,因?yàn)槲覠o(wú)法抵扣了呀,但我付的可是價(jià)稅合計(jì)的金額給他
303320.88含稅1%專(zhuān)票,那幫我算下本次本筆發(fā)票,公司總共需要交多少稅。(城建,附加稅按0.05%符合減半就減半哈,利潤(rùn)按0.0234,印花稅,增值稅,,沒(méi)有其他稅了對(duì)嗎?除個(gè)稅)
公司名下沒(méi)有車(chē),員工辦完公事后要如何報(bào)銷(xiāo)加油費(fèi)?怎么解決!
請(qǐng)問(wèn)建筑勞務(wù)公司可以把勞務(wù)分包給個(gè)體工商戶(hù)嗎?怎么簽合同,現(xiàn)在補(bǔ)辦個(gè)體工商戶(hù),補(bǔ)簽合同
老師其他應(yīng)收款貸方余額是什么意思?
老師,改年報(bào),這個(gè)工資都包括啥啊
請(qǐng)教一下,當(dāng)年有以前年度損益調(diào)整發(fā)生額,在年度匯算清繳時(shí)應(yīng)填哪個(gè)表,如何填?
老師,進(jìn)口的報(bào)關(guān)費(fèi)一般計(jì)入什么科目?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓、撤資、清算,計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)未分配利潤(rùn)能否扣除?哪個(gè)老師能否給我原理講清楚,老是記一段時(shí)間就忘了
老師,信用減值損失也是損益類(lèi)科目?跟資產(chǎn)減值損失是一樣的?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下,足浴和KTV的票據(jù)是否可以入賬?
本來(lái)我能抵扣這部分稅金,現(xiàn)在他出了問(wèn)題害我抵扣不了要轉(zhuǎn)出,雖然我用別的進(jìn)項(xiàng)抵減了這部分稅實(shí)際最后沒(méi)交,但他該退我還得退我對(duì)吧,他讓我整體可抵減的稅金變少了
你好對(duì)的 是這個(gè)意思的