你好,可以的,可以要求了。
老師好,請問一下今年3月份供應(yīng)商給我們開了進項票,次月我司抵扣了進項稅額,但是現(xiàn)在由于產(chǎn)品有問題,我們無法付款。供應(yīng)商要求進項轉(zhuǎn)出。請問一下這個進項該怎么轉(zhuǎn)出呢
老師,我已抵扣了進項稅額,后稅局通知不符合抵扣要求,我做了進項稅額轉(zhuǎn)出,并繳納了稅金,但是轉(zhuǎn)出的進項稅額應(yīng)交增值稅與銀行實際繳納的應(yīng)交增值稅差額一分錢,怎么處理?銀行繳納數(shù)據(jù)無誤,轉(zhuǎn)出進項數(shù)據(jù)無誤
上個月供應(yīng)商開了稅額20W的發(fā)票給我們,我們也做了抵扣。但因為是供應(yīng)商開錯發(fā)票,這個月我們要做進項稅額轉(zhuǎn)出。我讓他們紅沖處理,開回正確的給我們。那是不是相當于就抵消了20W的進項稅額轉(zhuǎn)出? 然后我算本月需要的進項發(fā)票時就可以忽略這筆抵消的發(fā)票?
供應(yīng)商開的加工費發(fā)票,已經(jīng)抵扣了,因他被列為風(fēng)險納稅人,稅務(wù)要求我司做進項轉(zhuǎn)出,請問這個轉(zhuǎn)出分錄怎么做?
老師好,服務(wù)商開給我的專票被稅務(wù)局要求做進項轉(zhuǎn)出,我要求服務(wù)商退回我進項轉(zhuǎn)出的稅額是合理的嗎,因為我無法抵扣了呀,但我付的可是價稅合計的金額給他
公司高新7月份到期,什么時候要申請復(fù)審,在哪兒申請復(fù)審
標準成本法,實際成本法,約當產(chǎn)量法他們的區(qū)別在哪?又是怎么寫去核算成本的。用哪種方法比較好
個人抬頭的入職體檢費可以在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?我司按照實際體檢費的75%報銷給個人
以前年度計提壞賬準備,當年已納稅調(diào)增?,F(xiàn)在收回壞賬,企業(yè)所得稅匯算清繳是調(diào)減吧?在納稅調(diào)整表資產(chǎn)減值準備欄次中填負數(shù)嗎?
老師,你好,請問有增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅,后續(xù)公司無業(yè)務(wù),請問哪些需要做零申報
印花稅按次申報 要按時間截止日期申報嗎?比如說今天是5月22號,要卡這個時間點嗎?
一開始是以為是辦公費,已經(jīng)入賬, 原分錄: 借:管理費用——辦公費 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)付賬款 后面發(fā)現(xiàn)是福利費已做進項轉(zhuǎn)出如何做分錄呢?
新辦公司如何開通稅務(wù)登記
老師,公司注銷后憑證得留多少早
老師,應(yīng)交稅費,應(yīng)交個人所得稅是登三欄明細賬嗎?