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供應(yīng)商開的加工費(fèi)發(fā)票,已經(jīng)抵扣了,因他被列為風(fēng)險納稅人,稅務(wù)要求我司做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,請問這個轉(zhuǎn)出分錄怎么做?

2024-02-20 13:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2024-02-20 13:42

同學(xué)你好 借營業(yè)外支出 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

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快賬用戶9496 追問 2024-02-20 13:44

還要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

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齊紅老師 解答 2024-02-20 13:48

同學(xué)你好 要結(jié)轉(zhuǎn)損益的

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快賬用戶9496 追問 2024-02-20 13:48

怎么做呢?完整的一套分錄能教一下不

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齊紅老師 解答 2024-02-20 13:56

同學(xué)你好 借本年利潤 貸營業(yè)外支出

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同學(xué)你好 借營業(yè)外支出 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2024-02-20
你好是的,就是要把轉(zhuǎn)出來的這部分要交稅。
2024-02-19
借成本費(fèi)用類科目,貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2024-02-20
您好,這個的話,是需要轉(zhuǎn)出的這個
2023-12-01
同學(xué)您好,拿到紅票, 借:原材料 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
2023-09-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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