對(duì)的,這個(gè)的話是屬于負(fù)數(shù)的這個(gè)
老師好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,2020年的賬面資產(chǎn)減值準(zhǔn)備是112800,實(shí)際收回也是對(duì)應(yīng)這筆減值準(zhǔn)備的壞賬,匯算清繳時(shí)我也根據(jù)這筆做了調(diào)減,稅局也已退稅,但我發(fā)現(xiàn)賬面上還剩余-25000的壞賬準(zhǔn)備遞延所得稅資產(chǎn),我現(xiàn)在不知道怎么把這個(gè)-25000調(diào)整走,因?yàn)楝F(xiàn)在我利潤(rùn)表上已經(jīng)沒(méi)有資產(chǎn)減值準(zhǔn)備了。請(qǐng)老師幫我寫(xiě)一份分錄,調(diào)走這筆遞延所得稅資產(chǎn),謝謝!
計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備累計(jì)金額是-1000元,在匯算清繳的“納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 ”-“資產(chǎn)類調(diào)整—資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金”這里要填-1000元嗎
某企業(yè)當(dāng)年度壞賬準(zhǔn)備賬上的年初貸方余額為10000元,本年度計(jì)提壞賬準(zhǔn)備20000元,年末壞賬準(zhǔn)備賬上的貸方余額為30000元,則在匯算清繳時(shí),調(diào)增所得額為(空1),調(diào)增數(shù)需要填寫(xiě)在A105000納稅調(diào)整明細(xì)表的第(空2)行的賬載金額欄。該行的名稱為(空3)。
某企業(yè)當(dāng)年度壞賬準(zhǔn)備賬上的年初貸方余額為10000元,本年度計(jì)提壞賬準(zhǔn)備20000元,年末壞賬準(zhǔn)備賬上的貸方余額為30000元,則在匯算清繳時(shí),調(diào)增所得額為(空1),調(diào)增數(shù)需要填寫(xiě)在A105000納稅調(diào)整明細(xì)表的第(空2)行的賬載金額欄。該行的名稱為(空3)。
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)在資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項(xiàng)補(bǔ)提報(bào)告年度的壞賬準(zhǔn)備, 借:以前年度損益調(diào)整~信用減值損失 貸:壞賬準(zhǔn)備 借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:以前年度損益調(diào)整~所得稅費(fèi)用 這個(gè)以前年度損益調(diào)整為什么不做交當(dāng)年的所得稅分錄呢?
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒(méi)有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請(qǐng)老師指教呢
老師,我想請(qǐng)教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請(qǐng)教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請(qǐng)呢?個(gè)體戶可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎?
老師你好。請(qǐng)問(wèn)25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒(méi)交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤(rùn)