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一開始是以為是辦公費,已經(jīng)入賬, 原分錄: 借:管理費用——辦公費 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款 后面發(fā)現(xiàn)是福利費已做進項轉出如何做分錄呢?

2025-05-22 22:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-22 22:05

你好,借:管理費用——福利費 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出),借:管理費用-福利費 10 借:管理費用-辦公費 -10(負數(shù))

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快賬用戶2647 追問 2025-05-22 22:15

原分錄: 借:管理費用——辦公費1000 應交稅費——應交增值稅(進項稅額)130 貸:應付賬款1130 后面發(fā)現(xiàn)是福利費已做進項稅額轉出 借:管理費用——辦公費-1000 應交稅費——應交增值稅(進項稅額)-130 貸:應付賬款-1130 更正 借:管理費用——福利費1130 貸:應付賬款1130 確認進項稅額轉出 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)130 貸應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)130

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快賬用戶2647 追問 2025-05-22 22:15

這樣做分錄可不可以呢?

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齊紅老師 解答 2025-05-22 22:22

你好,可以的,做進項稅額轉出的這個分錄可以和借管理費用-福利費? 貸:應付賬款放一張憑證,這樣以后查賬看附件更清晰

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你好,借:管理費用——福利費 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出),借:管理費用-福利費 10 借:管理費用-辦公費 -10(負數(shù))
2025-05-22
你好 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅
2021-12-09
借管理費用,福利費貸應交稅費應交增值稅進項轉出。
2021-10-21
借管理費用貸進項稅額轉出。
2024-03-19
你好不對,借管理費用福利費,貸應付職工薪酬福利費,借應付職工薪酬福利費,進項稅額,貸其他應付款,轉出做借應付職工薪酬福利費, 貸進項稅額轉出
2021-06-16
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