借管理費(fèi)用福利費(fèi)、 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)、 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借應(yīng)付職薪酬福利費(fèi)、借管理費(fèi)用辦公費(fèi)負(fù)數(shù)
比如外購(gòu)商品,已經(jīng)抵扣,后用于職工福利 1.外購(gòu)時(shí) 借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸銀行存款等 2.用于職工福利 借管理費(fèi)用等 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸庫(kù)存商品 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 老師,這中間有沒(méi)有一步是, 借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
進(jìn)項(xiàng)稅抵扣和銷項(xiàng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做呢?比如現(xiàn)在購(gòu)進(jìn)一批貨物100稅額是13然后分錄:借原材料 100 進(jìn)項(xiàng)稅額(未認(rèn)證)13 貸:銀行存款113,發(fā)票抵扣時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額(未認(rèn)證)13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額(已認(rèn)證)13,結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)稅額 60 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額(已認(rèn)證)13 應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅 47 這樣對(duì)嗎
外購(gòu)產(chǎn)品 用于職工福利的,進(jìn)項(xiàng)稅額要認(rèn)證平臺(tái)要勾選么?賬務(wù)處理,可以做:借:管理費(fèi)-福利費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)。 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:銀行存款、應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出?
公司外購(gòu)一批辦公文具, 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣認(rèn)證,后面發(fā)給員工作福利,分錄怎么寫?
14日,購(gòu)入電暖器400臺(tái)作為福利發(fā)放給直接從事生產(chǎn)的工人,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為160000元,增值稅稅額為20800元,款項(xiàng)已通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬支付。下列各項(xiàng)中,甲公司購(gòu)入用于發(fā)放非貨幣性福利的電暖器及其不可抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的會(huì)計(jì)處理正確的是( )。 A. 購(gòu)入商品時(shí): 借:庫(kù)存商品 160000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 20800 貸:銀行存款 180800 B. 購(gòu)進(jìn)該批商品用于職工福利,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 20800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 20800 C. 不可抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí): 借:庫(kù)存商品 20800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 20800 D. 購(gòu)入商品時(shí): 借:庫(kù)存商品 160000 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 20800 貸:銀行存款 180800
怎樣理解銷售商品貨物及銷售固定資產(chǎn)清理的區(qū)別?
專項(xiàng)扣除部分異常,補(bǔ)申報(bào)部分。企稅匯算清繳的時(shí)候需要在工資薪金一欄需要填寫嘛。
老師 匯算清繳 有狠多黃色的小點(diǎn)提示 今年比去年差異大于50% 沒(méi)事吧
2024年暫估成本入賬,2025年匯算之前發(fā)票到不了,那給做納稅調(diào)增交企業(yè)所得稅,那么賬上怎么處理這個(gè)暫估?
老師實(shí)繳75萬(wàn)需要交多少印花稅
老師,出口發(fā)票開(kāi)票和平常的一樣嗎?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表是不是和12月份的一致,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表有什么數(shù)據(jù)關(guān)系?
老師,同一個(gè)合同上金額28000主要是監(jiān)控設(shè)備安裝材料,但是包安裝,但合同上分開(kāi)列明材料費(fèi)20000,安裝費(fèi)8000,像這樣的開(kāi)票時(shí)候開(kāi)在同一張發(fā)票上,是要分開(kāi)兩個(gè)稅率開(kāi)還是必須開(kāi)同一個(gè)稅率呢?
老師好,個(gè)人可以在自然人電子稅務(wù)局上代開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎,請(qǐng)勿重復(fù)接單
老師,銀行行4月記得,1-3之前沒(méi)做銀行,那個(gè)余額怎么做分錄,借銀行貸以前年度調(diào)整可以嗎
沒(méi)看懂,可以寫點(diǎn)數(shù)字上去不?
100 20 借管理費(fèi)用福利費(fèi)、120 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)、100 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出20 借應(yīng)付職薪酬福利費(fèi)、100借管理費(fèi)用辦公費(fèi)負(fù)數(shù)
我是不明白,你這個(gè)負(fù)數(shù)寫哪里?
你好,負(fù)數(shù)填寫100。借貸需要相等的,前面是100,它后面肯定也是100