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2024年暫估成本入賬,2025年匯算之前發(fā)票到不了,那給做納稅調(diào)增交企業(yè)所得稅,那么賬上怎么處理這個(gè)暫估?

2025-05-23 17:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-23 17:31

關(guān)鍵是那個(gè)暫估是否要真實(shí)的支付?

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快賬用戶6537 追問 2025-05-23 17:33

意思是是否真的付款了是吧?

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齊紅老師 解答 2025-05-23 17:34

真實(shí)要付款的暫估,不需要更正做賬,直接納稅調(diào)增就行

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快賬用戶6537 追問 2025-05-23 17:37

如果沒真是付款呢,納稅調(diào)增之后,賬務(wù)怎么處理?

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齊紅老師 解答 2025-05-23 17:37

先直接沖暫估,再修改財(cái)務(wù)報(bào)表,正常匯算

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快賬用戶6537 追問 2025-05-23 17:40

在現(xiàn)在5月份直接沖暫估?還是怎么處理?

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齊紅老師 解答 2025-05-23 17:41

借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:利潤分配-未分配利潤

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快賬用戶6537 追問 2025-05-23 17:43

這筆分錄是做到5月份嗎?還是反結(jié)賬做到12月份,更改財(cái)務(wù)報(bào)表?

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齊紅老師 解答 2025-05-23 17:45

那個(gè)直接做到5月,然后手工導(dǎo)出上N年的報(bào)表,更正

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快賬用戶6537 追問 2025-05-23 17:48

那更正報(bào)表之后,匯算申報(bào)時(shí)候不就不用調(diào)增了嗎???不用填那個(gè)數(shù)了嗎?因?yàn)閳?bào)表數(shù)已經(jīng)變了

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齊紅老師 解答 2025-05-23 17:49

是的,就是那樣子的,不調(diào)增了

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快賬用戶6537 追問 2025-05-23 17:50

必須要改報(bào)表嗎?如果不該報(bào)表呢?

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齊紅老師 解答 2025-05-23 17:52

必須要改報(bào)表的,匯算是以正確的報(bào)表為基礎(chǔ)匯算的

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快賬用戶6537 追問 2025-05-23 18:12

如果是真實(shí)要付款的暫估,直接納稅調(diào)增,不需要更正做賬嗎?那暫估的應(yīng)付賬款這個(gè)科目有余額呢

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齊紅老師 解答 2025-05-23 20:34

以后直接付款沖余額就可以。

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齊紅老師 解答 2025-05-23 20:35

真實(shí)的暫估跟發(fā)票有差額才做調(diào)整分錄調(diào)整利潤分配

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關(guān)鍵是那個(gè)暫估是否要真實(shí)的支付?
2025-05-23
你好,你在幾月份成交的,如果是在今年的話,因以前年度損益調(diào)整來做的,不需要修改之前的財(cái)務(wù)報(bào)表的。
2023-03-22
您得把這成本的反沖掉,可以借應(yīng)付賬款暫估貸主營業(yè)務(wù)成本。
2022-05-23
你好,把暫估的成本分錄紅沖,然后做無票成本處理?
2022-03-25
以后取得了發(fā)票就更正申報(bào),可以稅前扣除
2025-05-14
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