關(guān)鍵是那個(gè)暫估是否要真實(shí)的支付?
老師您好,年末暫估成本,匯算清繳時(shí)確定不回來發(fā)票,納稅調(diào)增,那我賬上暫估成本怎么處理
公司有暫估一些暫估成本和預(yù)提了一些費(fèi)用,所得稅匯算清繳時(shí)做的納稅調(diào)增,交了所得稅了,那暫估的成本和預(yù)提的費(fèi)用怎么做賬務(wù)處理?
小規(guī)模企業(yè)去年做的暫估成本,現(xiàn)在所得稅匯算清繳前還是沒有取得發(fā)票,這樣我要做納稅填增,把這個(gè)所得稅補(bǔ)繳上,那我后面的這個(gè)賬務(wù)怎么處理?這個(gè)暫估成本怎么弄?
之前暫估了成本,現(xiàn)在匯算清繳時(shí)要把暫估的成本沖掉補(bǔ)交企業(yè)所得稅,那需要調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表嗎,怎么做賬務(wù)處理
郭老師,我們暫估的去年材料,今年匯算調(diào)增了,調(diào)表不調(diào)賬了,,交了所得稅,匯算后我的暫估沒到票要怎么處理,稅都交了,明年匯算暫估的還要交所得稅嗎
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
意思是是否真的付款了是吧?
真實(shí)要付款的暫估,不需要更正做賬,直接納稅調(diào)增就行
如果沒真是付款呢,納稅調(diào)增之后,賬務(wù)怎么處理?
先直接沖暫估,再修改財(cái)務(wù)報(bào)表,正常匯算
在現(xiàn)在5月份直接沖暫估?還是怎么處理?
借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:利潤分配-未分配利潤
這筆分錄是做到5月份嗎?還是反結(jié)賬做到12月份,更改財(cái)務(wù)報(bào)表?
那個(gè)直接做到5月,然后手工導(dǎo)出上N年的報(bào)表,更正
那更正報(bào)表之后,匯算申報(bào)時(shí)候不就不用調(diào)增了嗎???不用填那個(gè)數(shù)了嗎?因?yàn)閳?bào)表數(shù)已經(jīng)變了
是的,就是那樣子的,不調(diào)增了
必須要改報(bào)表嗎?如果不該報(bào)表呢?
必須要改報(bào)表的,匯算是以正確的報(bào)表為基礎(chǔ)匯算的
如果是真實(shí)要付款的暫估,直接納稅調(diào)增,不需要更正做賬嗎?那暫估的應(yīng)付賬款這個(gè)科目有余額呢
以后直接付款沖余額就可以。
真實(shí)的暫估跟發(fā)票有差額才做調(diào)整分錄調(diào)整利潤分配