實際有購入嗎?實際有購入的話,不需要再調(diào)增了。你調(diào)增一次就行。
老師,我去年商品購進(jìn)時暫估了成本,但現(xiàn)在所得稅匯算票到了,要比去年暫估的成本高,我在所得稅匯算里在哪調(diào)呢
匯算清繳調(diào)增了10萬,并繳納的所得稅,去年做分錄 借:管理費(fèi)用10萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估10萬,匯算調(diào)增后,補(bǔ)交所得稅及沖暫估的分錄怎么做?
上年暫估了10000,今年匯算調(diào)增交稅了,今年的賬要怎么調(diào)整,現(xiàn)在暫估款貸方賬面有這個余額
去年暫估的成本,今年匯算清繳調(diào)增補(bǔ)交了稅款,那去年暫估的分錄,怎么處理?
老師今年所得稅匯算清繳的時候已經(jīng)把2022年年的暫估做了調(diào)整補(bǔ)交了所得稅,但是這個暫估在我應(yīng)該怎么做處理
老師請問下租的場地用來建科技館,前期的建設(shè)費(fèi)用及裝修費(fèi)計入什么科目呢
請問老師,企業(yè)2024年付的租金100萬,已入成本,但對方要在今年的7月才能給開發(fā)票,匯算清繳前需要調(diào)增嗎
您好,24年12月份工資計提了10110,個稅系統(tǒng)0申報。 那么匯算清繳需要調(diào)增嗎
老師,為了不被稅務(wù)系統(tǒng)預(yù)警。一般按什么比例交稅?多了老板虧,少了稅務(wù)局會查?
老師,請問一下,收到代扣代繳個人所得稅手續(xù)費(fèi)應(yīng)計入那個科目,請問這個要報增值稅嗎?我現(xiàn)在報表差異差這個0.89元
老師,2024年取得了發(fā)票,但是沒有入賬,2025年還可以使用嗎
@apple老師,其他老師別接 請問為啥減120
老師請問下綜合體的店面租給商戶,以營業(yè)額的百分比進(jìn)行收取服務(wù)費(fèi),這個以不動產(chǎn)租賃還是以服務(wù)費(fèi)開票給商戶呢
老師,現(xiàn)檢查發(fā)現(xiàn)收到的發(fā)票有一張是應(yīng)稅物品,但對方開了免稅,這個是去年開的,請問現(xiàn)在叫對方作廢重開的話那邊要怎么操作?會影響他們的報稅嗎
諾諾開票一年服務(wù)費(fèi)398,記入什么科目?
這樣我處理也不修改,按照你支付的來暫估。 2級科目就不要寫暫估了。實際沒有發(fā)票的這種情況下,直接按照支付的來
就是比如我24年做了(應(yīng)付賬款—暫估50萬材料),賬上減了這比成本費(fèi)用,25年沒到票,所得稅調(diào)增了50萬,也就是交稅了,到26年匯算還沒票,我不交增值稅是改哪里
哪里也不修改 這筆錢不需要支付的嗎
就是沒有料了,沒進(jìn)料,也不支付,當(dāng)時虛增的,票補(bǔ)不進(jìn)來了,現(xiàn)在所得稅也調(diào)增了,交稅了,我還掛嗎,后面要怎么處理呢
不需要借應(yīng)付賬款, 貸原材料, 借原材料貸主營業(yè)務(wù)成本
不沖生產(chǎn)成本-材料嗎
可以沖 庫存商品都能充, 我給你一次簡單做的不是嗎? 想麻煩你可以,原路退回。
我稅交了,不是調(diào)增了嗎,再全部沖回,那不是重復(fù)交了嗎
借原材料負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付帳款負(fù)數(shù) 借原材料 貸利潤分配未分配利潤 做這個
調(diào)增了賬就反方向沖回,沒調(diào)增就開票了沖做進(jìn)項,總感覺稅交了,成本費(fèi)用又不讓抵,重復(fù)了
沒有做進(jìn)項轉(zhuǎn)出, 然后你紅沖了利潤分配,未分配利潤, 你企業(yè)預(yù)繳的時候并沒有抵扣這一部分呀,沒有降低你的利潤,沒有少交稅,所以匯算清繳需要納稅調(diào)增。你預(yù)繳的時候多抵扣了。