同學(xué)你好 這個可以的
老師你好,請教個問題。我們上個季度給購票方開具了29萬的發(fā)票,但是因?yàn)橐驗(yàn)橐恍┱叩脑?,我們要把發(fā)票拿回來紅沖掉。但是對方以發(fā)票已經(jīng)入賬的理由拒絕了,他說我們現(xiàn)在重新開給他的發(fā)票,他入不了賬,老師,按照我的想法,就算發(fā)票給回我們,我們本月重新開給他,他還是可以入賬的啊,這個不是可以在做匯算清繳的時候去處理嗎?而且我們開具得去普票發(fā)票,企業(yè)所得稅也是按照季度申報吖
老師,我們是出口企業(yè),12月收到了一張需要退稅的進(jìn)項發(fā)票,這張發(fā)票也做了退稅勾選,但是在1月發(fā)現(xiàn)這發(fā)票有問題,需要對方重新給我們開具。我們給對方開藍(lán)字發(fā)票抵扣情況應(yīng)該填已抵扣還是未抵扣????
上個月供應(yīng)商開了稅額20W的發(fā)票給我們,我們也做了抵扣。但因?yàn)槭枪?yīng)商開錯發(fā)票,這個月我們要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。我讓他們紅沖處理,開回正確的給我們。那是不是相當(dāng)于就抵消了20W的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出? 然后我算本月需要的進(jìn)項發(fā)票時就可以忽略這筆抵消的發(fā)票?
我公司有一張進(jìn)項發(fā)票已經(jīng)做抵扣,但是對方應(yīng)為欠稅的原因被稅務(wù)局要求做進(jìn)項轉(zhuǎn)出并補(bǔ)交稅款了,請問我當(dāng)時已經(jīng)計入成本了,年度匯算清繳的時候是不是應(yīng)該做納稅調(diào)增呢
老師,我是購買方,去年的一張增值稅專業(yè)發(fā)票因?yàn)橥硕惷Q錯誤所以需要銷售方作廢重開,現(xiàn)在發(fā)票已經(jīng)重開了,對方要求我把去年的那張發(fā)票寄還給他們,但是我這邊已經(jīng)做賬并裝訂了,我需要怎么做?
員工報銷汽車加油費(fèi)發(fā)票 怎么規(guī)避風(fēng)險
老師啊,以自己公司名義出口,至今未退稅,沒進(jìn)項,現(xiàn)在要注銷那個公司怎么辦
公司有留底稅額就不用交稅嗎
電子稅務(wù)局,勾選那里顯示的普通發(fā)票都是可以抵扣的嗎?
私車公用已經(jīng)簽訂協(xié)議,后續(xù)要報銷油費(fèi)發(fā)票怎么規(guī)避風(fēng)險
公司高新7月份到期,什么時候要申請復(fù)審,在哪兒申請復(fù)審
標(biāo)準(zhǔn)成本法,實(shí)際成本法,約當(dāng)產(chǎn)量法他們的區(qū)別在哪?又是怎么寫去核算成本的。用哪種方法比較好
個人抬頭的入職體檢費(fèi)可以在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?我司按照實(shí)際體檢費(fèi)的75%報銷給個人
這道題目答案應(yīng)該是選A173800, 還是選B呀? 具體解題思路是?
以前年度計提壞賬準(zhǔn)備,當(dāng)年已納稅調(diào)增。現(xiàn)在收回壞賬,企業(yè)所得稅匯算清繳是調(diào)減吧?在納稅調(diào)整表資產(chǎn)減值準(zhǔn)備欄次中填負(fù)數(shù)嗎?
再問老師 站在對方企業(yè)的角度上 他們重開票會不會交兩遍稅
之前的發(fā)票紅沖就可以呀
還有1個情況 進(jìn)賬稅轉(zhuǎn)出的補(bǔ)稅金是對方交的 還能要求企業(yè)全額開發(fā)票嗎
同學(xué)你好 他們代你們交的嗎 那就不用開了
不給我們開,我們連成本都沒有呢,我給付了200萬,對應(yīng)的合格的成本發(fā)票都沒有呢,不含稅成本和進(jìn)項稅不是本身就是我們應(yīng)該要的收益嗎?
那就讓他們開普票 如果開專票得把稅額還給人家