對(duì)方欠稅你們做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
公司是一般納稅人,一張2022年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票因?yàn)楣?yīng)商沒(méi)有繳納稅款失控異常了,但是我司在2022年已經(jīng)抵扣,稅務(wù)局通知做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,以下的會(huì)計(jì)分錄是否正確?
我公司有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)做抵扣,但是對(duì)方應(yīng)為欠稅的原因被稅務(wù)局要求做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出并補(bǔ)交稅款了,請(qǐng)問(wèn)我當(dāng)時(shí)已經(jīng)計(jì)入成本了,年度匯算清繳的時(shí)候是不是應(yīng)該做納稅調(diào)增呢
請(qǐng)問(wèn)老師,供應(yīng)商給我們開(kāi)了幾張發(fā)票, 但是因?yàn)閷?duì)方企業(yè)的原因 ,稅務(wù)說(shuō)這幾張發(fā)票不合格, 要求我們進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出, 這些發(fā)票是以往年度的, 現(xiàn)在增值稅已經(jīng)轉(zhuǎn)出了補(bǔ)稅了,成本也已經(jīng)沖減了 我們是不是可以要求企業(yè)重開(kāi)發(fā)票給我們?
我公司2016年開(kāi)具的銷(xiāo)售發(fā)票,因?qū)Ψ皆虮徊椋⑸蠄?bào)經(jīng)偵,現(xiàn)公司當(dāng)?shù)亟?jīng)偵讓公司自行補(bǔ)稅,因沒(méi)定性是虛開(kāi),讓公司自己積極處理,不明白該怎么處理,公司是銷(xiāo)售方,當(dāng)時(shí)是已經(jīng)納稅了的,對(duì)方被 查后做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理,請(qǐng)問(wèn)公司怎么做稅務(wù)處理
老師,客戶(hù)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票異常了,原因是上游公司欠稅了,但這個(gè)發(fā)票是2021給我們的,稅務(wù)局要求做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。為什么呢,現(xiàn)在是2024了啊,2021年的業(yè)務(wù)不是已經(jīng)完結(jié)了嗎?而且2021的時(shí)候上游也沒(méi)有異常欠稅啊
公司股東和外部股東開(kāi)完董事會(huì)產(chǎn)生的就餐費(fèi)用可以全部記董事會(huì)經(jīng)費(fèi)不
個(gè)人代開(kāi)的勞務(wù)發(fā)票,應(yīng)稅發(fā)生地不同的情況下,代扣代繳會(huì)有什么不一樣嗎?比方說(shuō)深圳的又不是那個(gè)自然人系統(tǒng)操作,東莞的又怎樣怎樣
老師,請(qǐng)教總分機(jī)構(gòu)增值稅匯總納稅備案申報(bào)繳納方去怎么選?總,分公司都是一般納稅人,在同一縣區(qū),入睡選擇都在總機(jī)構(gòu)繳納,申報(bào)繳納方式怎么選?有5種選擇方式,第1種總分機(jī)構(gòu)按固定比例分配稅額,再與分支機(jī)構(gòu)按銷(xiāo)售收入比例分配未分配的納稅額,第2種不就地預(yù)繳,第3種按固定預(yù)征率或定額稅率預(yù)繳,第4種分機(jī)構(gòu)按銷(xiāo)售收入比例分配應(yīng)納稅,第五總分機(jī)構(gòu)按固定比例分配應(yīng)納稅額
公司開(kāi)9的稅,進(jìn)項(xiàng)13的稅。13可以全額抵扣還是只抵9的稅,
老師我請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我們公司屬于銷(xiāo)售型公司,但是公司這邊有研發(fā)部,想享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除有什么辦法呢(我們有工廠在山東,所有研發(fā)都在安徽公司發(fā)工資),安徽公司就是銷(xiāo)售和研發(fā)的,山東工廠那邊是生產(chǎn)產(chǎn)品的
請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答,其他人勿接,新公司抵扣時(shí)才入賬,不抵扣發(fā)票就不入賬,這樣是不是不對(duì)
老師好,自己家生產(chǎn)的產(chǎn)品贈(zèng)送給職工如何處理做賬和結(jié)轉(zhuǎn)成本?能否寫(xiě)下分錄,謝謝
老師,現(xiàn)在看到一張22年的個(gè)人開(kāi)的勞務(wù)人工費(fèi)普票,備注讓代扣代繳個(gè)稅,現(xiàn)在補(bǔ)交可以嗎?是不是要通過(guò)公戶(hù)?有什么辦法
老師,2月份進(jìn)貨老板代付6270元通過(guò)銀行支付給銷(xiāo)售方,3月份銷(xiāo)售方才開(kāi)發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)要怎么做這些憑證詳細(xì)步驟和摘要
匯算清繳a0000表里面股東分紅明細(xì),已修改說(shuō)跟工商對(duì)不上,該怎么辦?
對(duì),稅務(wù)局要求做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出并補(bǔ)交稅款
因?yàn)閷?duì)方欠稅了,所以我們不能做進(jìn)項(xiàng)抵扣了,我想知道的是我已經(jīng)入成本了,年度所得稅匯算清繳的時(shí)候是不是要進(jìn)行納稅調(diào)增呢?
有合同有付款的銀行回單嗎?
我問(wèn)的是這種情況能入成本嗎?年度匯算清繳的時(shí)候是不是要做納稅調(diào)增呢?因?yàn)槲乙呀?jīng)計(jì)入230年的成本了,馬上不是要進(jìn)行年度匯算清繳了嗎
正常情況下是可以入成本的,不過(guò)你得有合同和付款回單做為依據(jù)
就是進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出,但是可以入成本對(duì)吧
是的,進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣的可以計(jì)入成本
好的,謝謝
不客氣,稍后可以一下評(píng)價(jià)哈