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公司是一般納稅人,一張2022年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票因?yàn)楣?yīng)商沒(méi)有繳納稅款失控異常了,但是我司在2022年已經(jīng)抵扣,稅務(wù)局通知做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,以下的會(huì)計(jì)分錄是否正確?

公司是一般納稅人,一張2022年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票因?yàn)楣?yīng)商沒(méi)有繳納稅款失控異常了,但是我司在2022年已經(jīng)抵扣,稅務(wù)局通知做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,以下的會(huì)計(jì)分錄是否正確?
2024-02-22 16:16
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-02-22 16:18

同學(xué)你好? 跨年度進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出會(huì)計(jì)分錄, 1、需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的時(shí)候, 借:以前年度損益調(diào)整, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅檢查調(diào)整, 2、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn), 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅檢查調(diào)整, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅, 3、結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整, 借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn), 貸:以前年度損益調(diào)整。

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同學(xué)你好? 跨年度進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出會(huì)計(jì)分錄, 1、需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的時(shí)候, 借:以前年度損益調(diào)整, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅檢查調(diào)整, 2、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn), 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅檢查調(diào)整, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅, 3、結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整, 借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn), 貸:以前年度損益調(diào)整。
2024-02-22
對(duì)方欠稅你們做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
2024-03-19
你好,同學(xué) 借成本費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2024-03-14
你還回去更正申報(bào),申請(qǐng)退稅就可以
2024-11-08
您好,確認(rèn)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅即可
2022-08-03
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