接待費就可以入賬,是職工娛樂的不能稅前扣除
老師您好,請問我接一家足浴休閑公司的賬,上任會計沒有做賬,我現(xiàn)在接手重新建賬,我需要哪些數(shù)據(jù)?
老師您好!請問一下像醫(yī)院這票據(jù)可以直接入賬嗎?
老師好,請問下KTV開的娛樂業(yè)發(fā)票,我們可以入賬嗎?謝謝!
老師,請問一下,公司收到娛樂發(fā)票,足浴城的,這個可以入賬嗎?是做業(yè)務(wù)招待費,在所得稅上有限額扣除,還是全額不能扣除?
老師您好,請問一下,足浴和KTV的票據(jù)是否可以入賬?
標準成本法,實際成本法,約當產(chǎn)量法他們的區(qū)別在哪?又是怎么寫去核算成本的。用哪種方法比較好
個人抬頭的入職體檢費可以在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?我司按照實際體檢費的75%報銷給個人
以前年度計提壞賬準備,當年已納稅調(diào)增?,F(xiàn)在收回壞賬,企業(yè)所得稅匯算清繳是調(diào)減吧?在納稅調(diào)整表資產(chǎn)減值準備欄次中填負數(shù)嗎?
老師,你好,請問有增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅,后續(xù)公司無業(yè)務(wù),請問哪些需要做零申報
印花稅按次申報 要按時間截止日期申報嗎?比如說今天是5月22號,要卡這個時間點嗎?
一開始是以為是辦公費,已經(jīng)入賬, 原分錄: 借:管理費用——辦公費 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)付賬款 后面發(fā)現(xiàn)是福利費已做進項轉(zhuǎn)出如何做分錄呢?
新辦公司如何開通稅務(wù)登記
老師,公司注銷后憑證得留多少早
老師,應(yīng)交稅費,應(yīng)交個人所得稅是登三欄明細賬嗎?
老師您好,這句話該怎么理解呢,怎樣去結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
嗯,大多都是接待客戶的,但是有時候單位團建,也會有,這樣的票據(jù)是計入業(yè)務(wù)招待費調(diào)整,還是匯算清繳的時候要全額調(diào)增
建議還是納稅調(diào)增了
你的意思是即便計入業(yè)務(wù)招待費,也要全額調(diào)增嗎?
是的,就是那個意思的
問題是計入業(yè)務(wù)招待費已經(jīng)調(diào)增了,再全部全額調(diào)增的話,調(diào)增的金額不是就重復(fù)了嗎
只有一個賬載金額,不會重復(fù)調(diào)增的
這些費用原本就在業(yè)務(wù)招待費的科目,已經(jīng)調(diào)增了,如果再要全額調(diào)增,就是與企業(yè)非相關(guān)的支出,有一部分不就是重復(fù)調(diào)增了嗎?比如發(fā)生娛樂費用1000,計入業(yè)務(wù)招待費調(diào)增400 ,再全額調(diào)增的話,不就重復(fù)了嗎
你的賬載金額1000,稅收金額0,最終就是調(diào)整1000就完事了