你好!你的暫估分錄是怎么做的呢
老師,你好,我10月份做了一筆暫估差旅費(fèi)的分錄,11月份有實(shí)際發(fā)生,暫估的怎么沖回然后做實(shí)際的分錄呢
老師好,我2023年1月份取得的發(fā)票,1月份付的款,但是2022年第四季度有利潤(rùn),我想把1月份這筆費(fèi)用直接做到2022年12月份,可以嗎?還是說(shuō)我可以在12月份暫估,然后1月份再?zèng)_暫估,做一筆實(shí)際的?
老師 我今年3月份暫估的貨物單價(jià)暫估錯(cuò)了 然后我8月份想更正一下會(huì)計(jì)分錄 怎么做呢
老師,有一筆實(shí)際勞務(wù)費(fèi)發(fā)生,但是沒(méi)付款了,也沒(méi)到票呢,這個(gè)時(shí)候需要工程施工~暫估成本,月底結(jié)轉(zhuǎn),怎么做分錄?后期到票了,怎么沖了暫估,做分錄
10月份公司用其他分錄暫估了30成本,11月公司有實(shí)際成本發(fā)生,就把暫估的30成本沖抵了,新做了30的成本分錄,但是利潤(rùn)表現(xiàn)在營(yíng)業(yè)成本是60,想問(wèn)一下利潤(rùn)表的成本不會(huì)減少嗎
中級(jí)考試中讓計(jì)算現(xiàn)金流出量的現(xiàn)值,我不直接計(jì)算這個(gè)金額,我先計(jì)算凈現(xiàn)值,然后應(yīng)用凈現(xiàn)值等于負(fù)的現(xiàn)金凈流出量的現(xiàn)值可以嗎,這樣能得分嗎
請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)成本可以直接結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?分錄,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:生產(chǎn)成本,這樣做不知道對(duì)不對(duì)
老師,收到保險(xiǎn)代理傭金折讓返款如何入賬
未分配利潤(rùn)年底是不是要結(jié)轉(zhuǎn)呢,負(fù)數(shù)太大了怎么變小呢
幼兒園是不是銷售額超過(guò)了500萬(wàn),也可以不用認(rèn)定為一般納稅人呢
怎么從增值稅申報(bào)表上看到今年目前為止開(kāi)了多少發(fā)票交了多少稅
老師,未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易損益為什么通過(guò)折舊實(shí)現(xiàn)?
學(xué)堂老師,咨詢一下將要開(kāi)業(yè)的商貿(mào)公司小規(guī)模,就是開(kāi)的超市但是注冊(cè)的是商貿(mào)公司,就是大部分都是賣(mài)個(gè)人,沒(méi)有發(fā)票的話,收入確認(rèn)需要哪些原始憑證呢?
@董老師,請(qǐng)問(wèn)您今天也在線上嗎?
個(gè)人的建筑工程居間費(fèi)怎么完稅?
借管理費(fèi)用-差旅費(fèi)3000貸其他應(yīng)付款3000
11月份實(shí)際發(fā)生2666元
可以先做沖減分錄: 借管理費(fèi)用-差旅費(fèi)-3000 貸其他應(yīng)付款-3000
然后再根據(jù)實(shí)際做賬 借管理費(fèi)用-差旅費(fèi)2666 貸其他應(yīng)付款2666
好的,謝謝老師,我同事滴滴打車(chē),時(shí)間比較長(zhǎng)了,拿發(fā)票過(guò)來(lái)報(bào)銷,這個(gè)能入賬嗎
你好! 可以的,沒(méi)有跨年的,可以直接記入管理費(fèi)用科目
開(kāi)票的日期是10月份的,但是明細(xì)已經(jīng)垮了 2年了,只要發(fā)票,不要明細(xì)可以入賬嗎
只要發(fā)票,不要明細(xì)可以入賬
會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?明細(xì)能查到嗎
你說(shuō)的明細(xì),具體是什么呢
滴滴出行明細(xì),到哪里具體多少錢(qián)
你好!沒(méi)有影響的,稅務(wù)局不會(huì)查這么詳細(xì)的。發(fā)票就是原始憑證的,可以不用再提供附件的。
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝