你好!你的暫估分錄是怎么做的呢
老師,你好,我10月份做了一筆暫估差旅費(fèi)的分錄,11月份有實(shí)際發(fā)生,暫估的怎么沖回然后做實(shí)際的分錄呢
老師好,我2023年1月份取得的發(fā)票,1月份付的款,但是2022年第四季度有利潤(rùn),我想把1月份這筆費(fèi)用直接做到2022年12月份,可以嗎?還是說(shuō)我可以在12月份暫估,然后1月份再?zèng)_暫估,做一筆實(shí)際的?
老師 我今年3月份暫估的貨物單價(jià)暫估錯(cuò)了 然后我8月份想更正一下會(huì)計(jì)分錄 怎么做呢
老師,有一筆實(shí)際勞務(wù)費(fèi)發(fā)生,但是沒(méi)付款了,也沒(méi)到票呢,這個(gè)時(shí)候需要工程施工~暫估成本,月底結(jié)轉(zhuǎn),怎么做分錄?后期到票了,怎么沖了暫估,做分錄
10月份公司用其他分錄暫估了30成本,11月公司有實(shí)際成本發(fā)生,就把暫估的30成本沖抵了,新做了30的成本分錄,但是利潤(rùn)表現(xiàn)在營(yíng)業(yè)成本是60,想問(wèn)一下利潤(rùn)表的成本不會(huì)減少嗎
這個(gè)月繳納6月開(kāi)發(fā)票需繳納增值稅及附加稅合計(jì)6000,怎么記賬?具體分錄是什么?
我們旭源超市報(bào)稅登錄時(shí)選企業(yè)還是選自然人
老師,外賬進(jìn)銷(xiāo)存全部進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都入賬,財(cái)務(wù)軟件也要同步入賬嗎,待認(rèn)證會(huì)很大,會(huì)被要求退稅?怎么辦?可以按本月銷(xiāo)售來(lái)選擇進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬嗎,這樣財(cái)務(wù)軟件里的庫(kù)存就不會(huì)很大
計(jì)提消費(fèi)稅:借 稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅,對(duì)嗎
老師晚上好,這個(gè)月計(jì)提的專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備不足,超出的部分可以計(jì)入成本嗎
老師我第一季度的季末數(shù)填錯(cuò),導(dǎo)致第二季度季初數(shù)也錯(cuò),這個(gè)可以改嗎?怎樣改啊,當(dāng)時(shí)也沒(méi)注意
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我們搞活動(dòng)請(qǐng)人,總共一人3百元,請(qǐng)問(wèn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
老師,我們勞務(wù)公司收到預(yù)收款是不是就要確認(rèn)收入,繳納稅款?但是甲方要求后期再開(kāi)票,現(xiàn)在不開(kāi)票,這種情況該怎么處理呢
勞務(wù)報(bào)酬年度不超6萬(wàn),匯算清繳可以退之前預(yù)交的稅款嗎
符合小微企業(yè),335,是按一年的總額數(shù),還是從開(kāi)業(yè)起到目前為止的總額數(shù)?公司2024年9月份成立
借管理費(fèi)用-差旅費(fèi)3000貸其他應(yīng)付款3000
11月份實(shí)際發(fā)生2666元
可以先做沖減分錄: 借管理費(fèi)用-差旅費(fèi)-3000 貸其他應(yīng)付款-3000
然后再根據(jù)實(shí)際做賬 借管理費(fèi)用-差旅費(fèi)2666 貸其他應(yīng)付款2666
好的,謝謝老師,我同事滴滴打車(chē),時(shí)間比較長(zhǎng)了,拿發(fā)票過(guò)來(lái)報(bào)銷(xiāo),這個(gè)能入賬嗎
你好! 可以的,沒(méi)有跨年的,可以直接記入管理費(fèi)用科目
開(kāi)票的日期是10月份的,但是明細(xì)已經(jīng)垮了 2年了,只要發(fā)票,不要明細(xì)可以入賬嗎
只要發(fā)票,不要明細(xì)可以入賬
會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?明細(xì)能查到嗎
你說(shuō)的明細(xì),具體是什么呢
滴滴出行明細(xì),到哪里具體多少錢(qián)
你好!沒(méi)有影響的,稅務(wù)局不會(huì)查這么詳細(xì)的。發(fā)票就是原始憑證的,可以不用再提供附件的。
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝