你好,這個你暫估錯的話,把暫估沖銷再重新做賬。
老師,我想咨詢下,在今年1月份,我做暫估入庫了,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了,8月份廠家才把票給開出來,我應(yīng)該怎么做賬呢?
老師,你好,我10月份做了一筆暫估差旅費的分錄,11月份有實際發(fā)生,暫估的怎么沖回然后做實際的分錄呢
老師 我3月份沖紅 1月份暫估貨物的時候 錯把單價8200寫成了10700 相當于金額就多沖2萬 那我這個月想調(diào)整一下該怎么做分錄呢
老師 我們公司是每個月暫估成本,然后下個月再沖掉上個月的暫估,再重新暫估;5月份有一個暫估應(yīng)該是暫估材料費科目,當時選成暫估的勞務(wù)費科目了,請問這個月要是調(diào)整科目的話,先把5月份暫估的那個先改成正確的,然后相對應(yīng)的6月份沖銷5月份暫估的那筆憑證還要做相反分錄改成正確的嗎,都已經(jīng)按月結(jié)轉(zhuǎn)了
老師 我今年3月份暫估的貨物單價暫估錯了 然后我8月份想更正一下會計分錄 怎么做呢
是不是只要跟工地掛鉤的勞務(wù),都不能開勞務(wù)*勞務(wù)費?
國際稅收到計算題,為什么在國外已經(jīng)交了所得稅還要再預(yù)提所得稅
會計學(xué)堂在哪里下載出貨單
老師,請問建筑企業(yè)掛靠方通過什么戶把掛靠費給被掛靠方?
簽證費開票的稅收分類應(yīng)該是?
老師您好,有一個公司一年多沒有申報稅,現(xiàn)在想讓申報需要怎樣辦理
請問下公司要注銷,賬面上有庫存材料和商品,可以降價分配給股東嗎?但不收款,視同銷售收入嗎?
老師,外貿(mào)企業(yè)取得港雜費發(fā)票 是免稅還是6%稅率的呢?
老師,公司三個月沒發(fā)工資了,我是財務(wù),目前賬上也沒錢,我該怎么保障自己和員工的工資呢?怎么做啊
老師麻煩指導(dǎo)一下 我這個外銷發(fā)票根據(jù)什么金額開呀
暫估沖紅在軟件上借記庫存商品借方紅字貸應(yīng)付賬款貸方紅字嗎
對的,紅沖就是做負數(shù)
那個月成本也多結(jié)轉(zhuǎn)了,怎么做分錄調(diào)一下呢
你結(jié)轉(zhuǎn)成本是怎么做的?發(fā)給我一下。
借記主營業(yè)務(wù)成本貸記庫存商品
借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù) 貸庫存商品負數(shù)
調(diào)整分錄的話庫存商品的單價和數(shù)量怎么寫呢
這個數(shù)量單價不確定怎么寫