你好需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 申報的時候不進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
老師我們已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票,現(xiàn)在要退貨,我們提供了紅字信息表,對方還要開負(fù)數(shù)發(fā)票才可以做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是嗎
老師您好,請問供方多開了一張發(fā)票,我們是購貨方,我這邊退稅認(rèn)證里確認(rèn)勾選了,今天去稅局開了紅字信息表,供方剛開了負(fù)數(shù)的發(fā)票,供方負(fù)數(shù)的發(fā)票需要寄給我嗎?我這邊做賬時怎么做?需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?是退稅認(rèn)證的,不是抵扣認(rèn)證
老師你好,我方是購方,供方1月25日開票的一張發(fā)票,我方退稅確認(rèn)認(rèn)證日期也是1月25日,但是當(dāng)天就發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票是多開的,我方去稅局窗口開了紅字信息表,供方開了紅字發(fā)票。請問供方需要把紅字發(fā)票的客戶聯(lián)給我方嗎?我方需要對這張多開但已經(jīng)紅沖的發(fā)票做采購成本處理嗎?
老師,我們是購貨方,前幾天給銷售方開了紅字信息發(fā)票申請,她們開過來負(fù)數(shù)發(fā)票和正數(shù)發(fā)票,我該怎樣做賬?負(fù)數(shù)發(fā)票需要認(rèn)證發(fā)票嗎?還是負(fù)數(shù)發(fā)票不需要認(rèn)證,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
老師你好。我公司開出去的銷項(xiàng)票對方認(rèn)證了,現(xiàn)在要求開負(fù)數(shù)。對方開,請問那抵扣聯(lián)跟發(fā)票聯(lián)不用給我公司吧? 還有就是我公司的進(jìn)項(xiàng)專票認(rèn)證了,現(xiàn)在對方要求開紅字發(fā)票,抵扣聯(lián)發(fā)票聯(lián)也不用寄回給對方吧? 我這邊操作開好紅字就把信息表給對方,然后在這個月報稅的時候做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就好了,是嗎?
老師,我銷售和收匯都是按照當(dāng)月第一個工作日匯率,一般出口兩三個月收匯,假如1月出口100美金匯率7.2,三月收匯(未結(jié)匯)匯率7.3 ,收匯時借:銀行存款_外幣賬戶730 匯兌損益-10 貸:應(yīng)收賬款720對嗎?
請問這是什么意思?不是降低了10%嗎?為什么降低40%
老師,稅務(wù)局讓我?guī)е?jīng)營生產(chǎn)地租賃合同去,房子是我老板買的,沒有合同也沒有房租,只有一個房本還不是我老板的名字?,F(xiàn)在我們要臨時補(bǔ)一個租賃合同,賬上也體現(xiàn)不出來付房租,然后我們老板說合同上寫上我們負(fù)責(zé)裝修,房東給免房租。這樣可以嗎?
老師,個體工商戶定期定額戶,貨物定額10萬,服務(wù)定期12萬,4一5月開票貨物普票13萬,服務(wù)未開票過發(fā)票,如果截止6.30都不再開具,這種情況下2季度申報時要交增值稅嗎
化工廠籌建時支付的安評費(fèi)環(huán)評費(fèi)。各種類似這樣的費(fèi)用是入收入成本還是入費(fèi)用啊
老師請教一下,計算不含負(fù)債的白塔值,第一種算式:β資產(chǎn)=β權(quán)益?(1-負(fù)債/權(quán)益)??(1-25%) 第二種:β資產(chǎn)=β權(quán)益?(1-25%)×負(fù)債/權(quán)益。 這兩種的區(qū)別在哪兒,硬是沒看懂。都是計算不含負(fù)債的β值
老師您好,請問2025年2024年,增值稅與企業(yè)所得稅有什么變化嗎?
老師,您好!請問下非房企自建房交房產(chǎn)稅是:房產(chǎn)原值包含土地價款嗎?還是只包含建筑期間攤銷的土地成本款,自建房土地攤銷的年限是40年?
為什么耗費(fèi)差異是價差?
請問老師,單位2024年的收入,因?yàn)楹贤K止有10萬元賬面已經(jīng)確認(rèn)收入了。領(lǐng)導(dǎo)讓修改2024年的匯算清繳申報表,直接利潤表的收入減去10萬元。可以么?
做賬時做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出??
你好是的或者是紅沖,你的進(jìn)項(xiàng)都可以
老師,這張紅沖的藍(lán)票是1月25日開票日期,退稅認(rèn)證日期也是1月25日,這張發(fā)票還沒退稅用。今天供方開了負(fù)數(shù)票已經(jīng)紅沖完成了。請問老師,這種情況,我們對這張藍(lán)票怎么賬務(wù)處理和申報稅?
你當(dāng)時選擇的是不抵扣勾選猴子信息表選擇的也是未抵扣是嗎?可以不用填寫。
我去稅局窗口開的紅字信息表,當(dāng)時有個做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出和不需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的選項(xiàng),稅局讓選的不做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。打印出來的紅字信息表上是未抵扣。
那就是不需要申報的