同學(xué)你好 紅字發(fā)票你們可以不要 你們直接做紅沖分錄就行了
老師,我是購買方,8月份的一張認(rèn)證發(fā)票對方開錯了,這個月開了紅字,我想問一下,對方開的8月份的認(rèn)證發(fā)票是不是需要給我? 還有就是,這個月的沖紅發(fā)票需要給我嗎?
老師您好,請問供方多開了一張發(fā)票,我們是購貨方,我這邊退稅認(rèn)證里確認(rèn)勾選了,今天去稅局開了紅字信息表,供方剛開了負(fù)數(shù)的發(fā)票,供方負(fù)數(shù)的發(fā)票需要寄給我嗎?我這邊做賬時怎么做?需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?是退稅認(rèn)證的,不是抵扣認(rèn)證
老師你好,我方是購方,供方1月25日開票的一張發(fā)票,我方退稅確認(rèn)認(rèn)證日期也是1月25日,但是當(dāng)天就發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票是多開的,我方去稅局窗口開了紅字信息表,供方開了紅字發(fā)票。請問供方需要把紅字發(fā)票的客戶聯(lián)給我方嗎?我方需要對這張多開但已經(jīng)紅沖的發(fā)票做采購成本處理嗎?
老師您好,我們是購貨方 現(xiàn)在有一張跨年發(fā)票金額開多了,需要紅沖,可以只紅沖多余部分嗎? 因?yàn)橐呀?jīng)認(rèn)證了,需要我們開紅字信息表給對銷售方。銷售方需要開紅字發(fā)票嗎?(如果需要,開了紅字發(fā)票要不要給我們呢)
老師,請問,我是購買方,現(xiàn)在對方開了一張紅字發(fā)票信息確認(rèn)表叫我確認(rèn),是數(shù)電票來的,當(dāng)時是開多了給對方,現(xiàn)在是要把開多出來那一部分開一張紅字發(fā)票給對方,我是直接點(diǎn)開對方開給我的,直接點(diǎn)取認(rèn)就可以了嗎?
有個疑問,工資薪金去年計(jì)提少了,實(shí)發(fā)多,匯算清繳按實(shí)發(fā)做稅前扣除。 如果費(fèi)用發(fā)票,去年開具的,去年沒有計(jì)提,匯算清繳能稅前扣除嗎?
你好老師,房地產(chǎn)企業(yè)收到預(yù)售款的時候開具不征稅發(fā)票,后期開具全款發(fā)票的時候,之前開的預(yù)收款不征稅發(fā)票需要沖紅嗎
老師,我公司實(shí)收資本全部到位了,500萬,但是公司沒有業(yè)務(wù),現(xiàn)在想注銷了,我想問下,這個580萬可以注銷的時候推給投資者嗎?有沒有什么稅費(fèi)?
老師,實(shí)操的問題咨詢下:賬上有一輛二手車,購入價格10000元,折舊已提完了,現(xiàn)在要過戶轉(zhuǎn)讓給股東,實(shí)際是沒有收款,但是過戶需要開票,二哥是說開100的票就可以了,但是報廢不都是3000嗎?開100合理嗎
我司是一般納稅人,上個月做了一筆分錄,支付租金費(fèi)用(未收到發(fā)票),借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款。那這個月收到對方開來的專票,那我這個月是否要調(diào)整上個月做的憑證,才能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?是否要把上個月憑證做調(diào)整,借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款?這樣子這個月才能勾選認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額呢?
你好留底稅額是怎么產(chǎn)生的
如果是增加20%的利潤,那新領(lǐng)用數(shù)量-1000單位,那意思是不用領(lǐng)了嗎 契稅加到房產(chǎn)原值,可以正常攤銷吧 老師幫忙回復(fù)下
老師,嵌入式軟件您了解嗎,嵌入式軟件的定義是什么
老師,請問如果注冊資本實(shí)繳到位的話,減資會產(chǎn)生什么稅?
發(fā)票超過一年還能入成本嗎