負數(shù)發(fā)票不用認證的,借預付賬款貸庫存商品應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出,然后在你的增值稅申報表附表二開具的紅字信息表里面填寫進項轉(zhuǎn)出就可以了, 然后在做正確的借庫存商品應交稅費、應交增值稅進項貸預付賬款。
我是購買方,現(xiàn)在認證發(fā)票了,是開紅字信息表嗎我們?弄完給銷售方開負數(shù)發(fā)票?
老師您好,請問供方多開了一張發(fā)票,我們是購貨方,我這邊退稅認證里確認勾選了,今天去稅局開了紅字信息表,供方剛開了負數(shù)的發(fā)票,供方負數(shù)的發(fā)票需要寄給我嗎?我這邊做賬時怎么做?需要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?是退稅認證的,不是抵扣認證
我們是銷售方,開具的發(fā)票購買方?jīng)]有認證,我們需要開紅字發(fā)票信息表,這樣的話需要開負數(shù)發(fā)票嗎?
老師,我們是購貨方,前幾天給銷售方開了紅字信息發(fā)票申請,她們開過來負數(shù)發(fā)票和正數(shù)發(fā)票,我該怎樣做賬?負數(shù)發(fā)票需要認證發(fā)票嗎?還是負數(shù)發(fā)票不需要認證,進項稅額轉(zhuǎn)出?
老師 專票跨月了 ,沒認證 。銷售方開紅字信息表,還用收會原來的正數(shù)發(fā)票嗎?應該不用了吧,銷售方開紅字信息表后再開一份負數(shù)發(fā)票。負數(shù)發(fā)票要給兩份給購買方是吧。
個體工商戶的經(jīng)營個稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時也沒有任何生產(chǎn)。現(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計入以前年度損益了,當年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個滯納金的憑證要修改,在24年末將計入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計為營業(yè)外支出,補繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報,具體要改哪里?
計提并繳納印花稅要不要結轉(zhuǎn)應交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應交稅費,借應交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
那負數(shù)發(fā)票需要放在憑證后面是吧?
是的,是這么做的,是這么理解的。
那負數(shù)發(fā)票抵扣聯(lián)放在哪里呢
好和你的抵扣清單一塊兒裝訂。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。