剩下的對方扣除的保證金嗎?
老師,我們工程款開發(fā)票70萬,實(shí)際結(jié)算的時候結(jié)算工程款,65萬,這5萬怎么處理呢?
建筑工程,工程已結(jié)束并結(jié)算,結(jié)算金額是100萬,開了100萬的發(fā)票,對方只支付了90萬,其中10萬說是過程中的罰款。請問多開的10萬發(fā)票是沖紅還是怎么處理呢?分錄要怎么做呢?
老師,新年好!請問應(yīng)收甲方工程款100萬,但甲方通過保理平臺A公司匯入95萬(余款5萬為貼息利息A公司已開票),等工程結(jié)算時余款5萬再加入工程結(jié)算里面,請問分錄我應(yīng)該怎樣?
老師,前年我們申請工程進(jìn)度款,提前開票,按發(fā)票金額85%拿款,現(xiàn)在工程結(jié)算發(fā)現(xiàn)發(fā)票多開了3萬多,多的這3萬要怎么處理,開紅字發(fā)票嗎
一個工程單位,在工程款中需要扣除履約保證金和農(nóng)民工工資,但扣除的部分也要求我們開發(fā)票,這樣合理嗎?如果我們不開扣除部分發(fā)票是不是對的? ?比如:工程款80萬扣保證金10萬扣工資等5萬實(shí)際付款65萬但要我們80萬的發(fā)票,是不是不合理? ?15萬我們是不是沒有義務(wù)必須開具? ?合同沒有明確標(biāo)明情況下 ?15萬在以后工程結(jié)束后返還
老師,請解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀尽N野袯om全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵]核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費(fèi)計入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價的對嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫單價對嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達(dá)到500萬,當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報稅表怎么填
8月銷售額達(dá)到500萬,選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報稅的時候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準(zhǔn)備第一單出口銷售,請問首單出口退稅要準(zhǔn)備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾 1、那成品出庫(進(jìn)銷存)這個進(jìn)銷存的單價就是單位成本,而不是銷售單價對吧。只有7月入庫數(shù)量。6月成品結(jié)余還不知道,或者6月結(jié)余的成品可以用7月單位成本嗎?假如7月的單位成本也沒有這個成本,那我豈不是還要核算6月成本 2、成本核算表里,生產(chǎn)有領(lǐng)料,那也有退料和超領(lǐng)或其他出入庫。那我這個成品原材料成本要增或減吧,對嗎?老師。比如領(lǐng)料100+超領(lǐng)10+其他出庫15-退料3個=某工單成品原材料成本。對嗎?
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個月會不會有什么影響?
備考注會我有東奧的電子題庫和會計學(xué)堂的電子題庫,刷哪個電子題庫好呢
不是,開票金額多了,實(shí)際結(jié)算少了
你可以給他開負(fù)數(shù)發(fā)票,5萬的。
開票的時候是1個點(diǎn)的普票,現(xiàn)在是一般納稅了,怎么開負(fù)數(shù)發(fā)票呢?
你好 開負(fù)數(shù)1%的就是了。