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老師,新年好!請問應收甲方工程款100萬,但甲方通過保理平臺A公司匯入95萬(余款5萬為貼息利息A公司已開票),等工程結(jié)算時余款5萬再加入工程結(jié)算里面,請問分錄我應該怎樣?

2022-02-07 15:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-02-07 15:30

一、收入核算 1、收到預付工程款時 借:銀行存款 貸:預收賬款 應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結(jié)算時 借:預收賬款/應收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務收入 貸:主營業(yè)務成本 管理費用 銷售費用 財務費用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費用 借:管理費用/原材料 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現(xiàn)金(或應付工資等) 4.發(fā)生的機械費用 借:工程施工--機械使用費 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認收入和成本 借:主營業(yè)務成本(按當期確認的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務收入(按當期確認的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工

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快賬用戶6759 追問 2022-02-07 15:54

余款5萬的分錄怎做?

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齊紅老師 解答 2022-02-07 15:56

什么科目余款是五萬

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快賬用戶6759 追問 2022-02-07 15:57

請問你沒看我問的問題嗎?

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齊紅老師 解答 2022-02-07 16:00

同學你好 這個就是預收賬款

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快賬用戶6759 追問 2022-02-07 16:02

5萬做預收嗎?我錢都沒收到,請問怎做預收?

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快賬用戶6759 追問 2022-02-07 16:03

請你看清楚我發(fā)的問題,再回答我的問題,

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齊紅老師 解答 2022-02-07 16:07

同學你好 你之前如果用的應收那就用應收 應收借方余額 如果是用預收 那就是 預收賬款借方余額 都可以

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快賬用戶6759 追問 2022-02-07 16:10

我之前是做應收款,那保理平臺匯款,我又應該怎做?貼自己又怎做?

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齊紅老師 解答 2022-02-07 16:18

借應收票據(jù) 貸應收賬款 這樣

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快賬用戶6759 追問 2022-02-07 16:20

貼息發(fā)票5萬元不用做分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2022-02-07 16:22

同學你好 五萬是費用嗎還是還沒收到

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快賬用戶6759 追問 2022-02-07 16:25

1.開發(fā)票時: 借:應收款 100萬 貸:收入 90萬 銷項稅 10萬 2.收款: 借:銀行存款 95萬 貨:應收票據(jù) 95萬 3.結(jié)轉(zhuǎn): 借:應收票據(jù) 95萬 貸:應收款 95萬

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快賬用戶6759 追問 2022-02-07 16:25

你的意思是這樣嗎?

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快賬用戶6759 追問 2022-02-07 16:26

那還有差額應收款5萬,要怎做?

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快賬用戶6759 追問 2022-02-07 16:27

工程結(jié)算時,5萬加進去是需要重新開發(fā)票的

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齊紅老師 解答 2022-02-07 16:29

同學你好 對的 是這個意思

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一、收入核算 1、收到預付工程款時 借:銀行存款 貸:預收賬款 應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結(jié)算時 借:預收賬款/應收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務收入 貸:主營業(yè)務成本 管理費用 銷售費用 財務費用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費用 借:管理費用/原材料 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現(xiàn)金(或應付工資等) 4.發(fā)生的機械費用 借:工程施工--機械使用費 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認收入和成本 借:主營業(yè)務成本(按當期確認的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務收入(按當期確認的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工
2022-02-07
您的賬務處理中,甲方代發(fā)工資這部分存在理解偏差 當甲方給您公司的農(nóng)民工代發(fā)工資時,您可以做如下賬務處理: 您給甲方開票后 借:應收賬款—甲方公司 貸:主營業(yè)務收入—工程結(jié)算 應交稅費—應交增值稅—銷項稅 當甲方代發(fā)工資時 借:應付職工薪酬 - 農(nóng)民工工資 10 萬 貸:應收賬款—甲方公司 10 萬 這樣,“應收賬款—甲方公司”在該業(yè)務中的余額就會是 0 您之前賬務處理中計提工資的步驟在甲方代發(fā)工資業(yè)務中,如果工資全額由甲方代發(fā),就無需計提這一步,否則如果您已經(jīng)計提了工資,那么在甲方代發(fā)工資時 借:應付職工薪酬 - 農(nóng)民工工資 10 萬 貸:應收賬款—甲方公司 10 萬 同時,沖回多計提的工資 借:應付職工薪酬 - 農(nóng)民工工資(金額為多計提部分) 貸:工程施工 - 合同成本 - 人工費 (金額為多計提部分)
2024-07-07
1.虛增收入的問題:在這個案例中,A公司收到了B公司100萬的工程款,其中30萬是勞務收入。但是,由于A公司將這部分勞務外包給了C公司,并且B公司直接支付給了C公司,因此在會計處理上需要特別小心以避免虛增收入。正確的做法應該是,A公司在收到B公司的100萬工程款時,全額確認收入,但同時在賬務處理上需要體現(xiàn)出這30萬勞務收入的實際去向,即支付給C公司的勞務費用。 2.與C公司結(jié)算和利潤的問題:確實,如果A公司只是將勞務簡單外包給C公司,并且沒有在這過程中增加任何價值(比如項目管理、質(zhì)量控制等),那么A公司可能在這部分勞務上無法體現(xiàn)利潤。在實際操作中,A公司應該與C公司簽訂明確的外包合同,并在合同中規(guī)定好雙方的權(quán)責利,包括勞務費用、服務標準、付款方式等。同時,A公司也應該在這過程中提供必要的監(jiān)督和管理,以確保勞務的質(zhì)量和時間符合合同要求。 3.做賬時C公司的勞務費處理:將C公司的勞務費計入“工程施工-合同成本-人工費”可能不是最準確的做法。這取決于A公司與C公司的具體合同內(nèi)容和A公司的會計政策。如果A公司只是將勞務外包給C公司,并且不承擔任何與勞務直接相關的成本(比如工資、社保等),那么將C公司的勞務費計入“工程施工-合同成本-人工費”可能不太合適。相反,這可能應該被視為一種費用支出,比如“勞務外包費用”或“專業(yè)服務費用”等。 4.稅務和合規(guī)性問題:在這種模式下,A公司需要確保與B公司和C公司的交易都是合法合規(guī)的,并且符合相關的稅務和會計準則。例如,A公司可能需要就這部分勞務收入向稅務機關申報納稅,并確保與C公司的結(jié)算和付款都是符合稅務規(guī)定的。 所以,為了避免虛增收入、確保與C公司的結(jié)算合規(guī)以及正確進行賬務處理,A公司需要仔細審查其會計政策和與B公司、C公司的合同條款,并確保所有交易都是合法合規(guī)的。同時,A公司也應該考慮在勞務外包過程中增加更多的價值,以提高其在這部分業(yè)務上的利潤水平。
2024-05-09
收入你已經(jīng)確認了200萬,成本沒有結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務成本-- 80? ? 貸:合同履約成本--80萬
2023-02-22
具體是什么問題,您好
2021-12-28
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